這樣做就可以了哦
老師,請問一下,公司營業執照上注冊資金是200萬,在成立起初由公司兩股東存入,然后又把這個錢轉到其他人賬上了,當時在做憑證時,沒有把200萬做實收資本,而是掛往來賬(是按股東要求)?,F在我們想把掛往來這200萬轉為投資款,這樣可以嗎?
老師您好,公司的注冊資本是500萬,入賬的時候,收到其中一個股東投資款300萬計入實收資本,次年又收到另外股東投資款200萬計入資本公積,不應該是超過注冊資金后才計入資本公積嗎?| 因為是之前會計做賬,有點不理解,這樣入賬可以嗎?
老師,我公司實收資本原來是200萬,后來股東入了驗資戶50萬,分錄如下: 借:銀行存款-美元驗資戶 50萬 貸:其他應付款 -某某股東 50萬 過了一年后,美元驗資戶的錢打給了股東,分錄如下: 借:其他應付款-某某股東 50萬 貸:實收資本 50萬 這樣做合理嗎?
老師,請問一下,這個新成立的公司,注冊資本是200萬,是從別人手上買過來的。這個之前會計申報時實收資本已經是200萬。又沒有股東真實投資,我這個做賬怎么弄?借:其他應付款-股東 200萬 貸:實收資本200萬?
老師你好請問,我們老板買下一個公司,股權轉讓是按報表實收資本1336萬,之前這個公司是股東兩個股東一打了實收資本是550萬,股東二打投了實收資本778萬左右但是公司又轉給她個人554萬,這里能能不能把股東一平掉,直接做借:老股東二貸新股東
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
可以幫我搞定,請打電話給我,
老師,建筑勞務小規模公司,勞務費可以約定開1%專票嗎
可以幫我搞定網上申報備案證,教我們填寫!
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
問題是 這200萬沒有實際投資呀。。
你這個不是往來款轉實收資本嗎
不是,是購買之前的公司,那個公司估計當時也只是沒開過票。但前面的財務報表已經顯示實收資本500萬,其他應收款500萬?,F在可以這樣做,沒有注冊就這么入賬是吧
對的 這樣入賬就可以的