你好,現在掛往來,收到錢沖往來
老師,我們今天收了一筆款,是客戶擔心我們預售證下不來,不敢花這么多錢買我們的房子,所以和我們公司簽了個借款合同,把錢借給我們公司了,約定一年后預售證能下來就和我們簽購房合同,我現在做賬的話,是不是這樣做借:短期借款,貸:其他應收款;一年以后轉房款了就是借:主營業務收入,貸:短期借款。 借款合同約定這個錢就是房款
你好、我想請問一下,我們公司取現借款了一筆錢給別家公司,借了一個月,預估下個月還款,因為我們備用金(現金)是放其他應收款里,我現在做的憑證要怎么處理這筆借款
老師好我想請問一下,我們給另外一個公司付了一次10萬押金,對方給開了收據,現在這筆錢又要作為貨款,又重新開具了發票,請問下面這樣做賬對嗎?4月開的收據借其他應收款10貸銀行存款105月重新開了發票借應付賬款10貸其他應收款10,這樣做賬對嗎
老師之前別的公司替我們代付裝修費,借預付賬款-裝修公司,貸其他應付款,然后我們還有其他應收款和這家公司,合并后其他應付款為零了,現在這筆款裝修發票開給了別人家,是不是直接紅沖這筆就行了,我想問一下是用其他應收款還是其他應付款啊
你好老師,我上個月付了一筆水電物管裝修押金,當時記了,借管理費用物業費,其他應收款水電押金、裝修押金,借銀行存款,現在我們公司不裝修了,物業裝這筆錢退回給我們,我現在要如何做這個分錄?
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
有沒有什么好的方法能區分借方和貸方啊
借:?,貸:其他應收款。?
收到款項后 借銀行存款 貸其他應收款
老師,公司臨時請了個打掃衛生的清潔一下,200元。平常都沒有,這次例外,這分錄怎么弄呢
借管理費用 貸銀行存款
不用計提了嗎,本來還放在應付職工薪酬里
不用計提的。學員,這個
老師,我們公司剛剛有位職工在職手指擦破皮,去醫院門診簡單包扎了一下,治療費共20元。請問這20元放入應付職工薪酬福利費嗎?還需要計提嗎?
可以的,不用計提,因為這個是偶發的