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Q

你好、我想請問一下,我們公司取現借款了一筆錢給別家公司,借了一個月,預估下個月還款,因為我們備用金(現金)是放其他應收款里,我現在做的憑證要怎么處理這筆借款

2022-07-26 22:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-26 22:40

你好,現在掛往來,收到錢沖往來

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快賬用戶5845 追問 2022-07-26 22:42

借:?,貸:其他應收款。?

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齊紅老師 解答 2022-07-26 22:50

收到款項后 借銀行存款 貸其他應收款

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快賬用戶5845 追問 2022-07-26 22:56

老師,公司臨時請了個打掃衛生的清潔一下,200元。平常都沒有,這次例外,這分錄怎么弄呢

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齊紅老師 解答 2022-07-26 22:57

借管理費用 貸銀行存款

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快賬用戶5845 追問 2022-07-26 22:59

不用計提了嗎,本來還放在應付職工薪酬里

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齊紅老師 解答 2022-07-26 23:10

不用計提的。學員,這個

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快賬用戶5845 追問 2022-07-27 08:27

老師,我們公司剛剛有位職工在職手指擦破皮,去醫院門診簡單包扎了一下,治療費共20元。請問這20元放入應付職工薪酬福利費嗎?還需要計提嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-27 08:52

可以的,不用計提,因為這個是偶發的

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相關問題討論
你好,現在掛往來,收到錢沖往來
2022-07-26
借銀行存款 借管理費用負數
2023-12-19
對,這個你們直接紅沖就可以了
2023-09-27
出一個委托書。備注,待付款。
2024-12-03
親愛的同學,產生了現金流量的流出500元,如果將兩筆分錄合并,即為借:管理費用-運輸費 500 貸:庫存現金 500。
2022-01-17
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