同學(xué)你好 可以這樣做分錄的
請問收到上級工會撥款,借:銀行存款-工會賬戶,貸:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費,取現(xiàn):借:現(xiàn)金,貸:銀行存款-工會賬戶,用于購入固定資產(chǎn)和建設(shè)如何入賬
老師,單位工會經(jīng)費分錄編制如下對嗎, 計提時 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:其他應(yīng)付款 繳納時 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到工會經(jīng)費回撥時 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬 對嗎?
老師您好一般工會組織賬務(wù)月末要咋處理?收到上級撥付經(jīng)費借:銀行 貸:上級撥繳經(jīng)費收入,支出,借職工活動支出貸:銀行 然后月末要結(jié)轉(zhuǎn)啥嗎?
工會賬上收到工具經(jīng)費雜記賬呢。不是借:銀行存款貸:撥繳收入貸:應(yīng)付上級工會經(jīng)費嗎
老師,單位事業(yè)賬按照工資2%撥付工會經(jīng)費給單位的工會賬戶,工會賬戶上解工會費記賬的時候,計入應(yīng)付上級經(jīng)費,該項支出在決算表里算進其他支出,年末再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)付上級經(jīng)費,在確認的時候是不是應(yīng)該,借:撥繳經(jīng)費收入/其他支出 貸:應(yīng)付上級經(jīng)費;上交經(jīng)費時,借:應(yīng)交上級經(jīng)費 貸:銀行存款。我沒有記確認這一步,直接記得上交的那一步。
老師好,請問報表報錯是更正好還是作廢重新報好,增值稅和企業(yè)所得稅報表我已經(jīng)修改10幾次了
轉(zhuǎn)租辦公場地的,產(chǎn)權(quán)號從哪里來?
可以給個人開專票嗎他能抵企業(yè)稅嗎或者他能抵扣什么稅
老師,滅火器空瓶給別人回收,有庫存現(xiàn)金收入,這個要交稅嗎?
各位老師,門式起重機的運輸費,檢驗備案費出租方給開具了**經(jīng)營租賃——機械設(shè)備租賃費*發(fā)票,這個可以嗎
請問總公司下設(shè)分公司,均為一般納稅人,分公司購貨進項是分公司名字,這種情況分公司能申請合并繳納增值稅嗎?
如果買財務(wù)軟件使用期10年怎么做分錄
老師新公司,需要準(zhǔn)備哪些賬本和表
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我們公司去年8月份花80萬買了一套房產(chǎn)已經(jīng)入固定資產(chǎn),今年3月份把這套房子賣出50萬,請問增值稅小規(guī)模納稅人申報怎么填寫,是否需要繳納增值稅?
可是我現(xiàn)在結(jié)余科目出現(xiàn)了借方余額是咋回事呢
是不是收入小于支出了
可是收進來就那點錢咋還能能超支了
這個不能超支 別超支就可以了
2019年前任會計的沒有足額按照工資的2%計提下?lián)芄?jīng)費那我現(xiàn)在咋弄呢
那你補做就可以了哦
咋補呢,以前年度的呀
同學(xué)你好 就是補計提的哦
那是以前年度的呀
同學(xué)你好 那也是要補計提
補到現(xiàn)在可以嗎所得稅上不需要調(diào)整嗎
同學(xué)你好 這個不需要調(diào)整的
你補計提已經(jīng)就是跨年調(diào)整了
咋調(diào)整呢
是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則呢
新企業(yè)會計準(zhǔn)則
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整