您好,出口免征增值稅,一般交企業(yè)所得稅和印花稅
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
那么出口也免關(guān)稅嗎?還是進(jìn)口才會有關(guān)稅呢?
關(guān)稅只有你進(jìn)口的時(shí)候才會有的。
那么如果國內(nèi)采購國內(nèi)銷售呢?要交哪些稅呢?
這個(gè)涉及到增值稅附加稅,企業(yè)所得稅和印花稅
那么如果涉及到消費(fèi)稅的呢?是不是要繳納消費(fèi)稅呢?
對,你如果涉及到的,肯定是需要交的。
那么出口貨物涉及到消費(fèi)稅也要交嗎?
出口的時(shí)候是不需要交的。
這個(gè)消費(fèi)稅也是像增值稅一樣有申報(bào)表來申報(bào)消費(fèi)稅的嗎?
是的,也得有專門的消費(fèi)稅的,申報(bào)表的申報(bào)的。
但是我們發(fā)現(xiàn)登陸電子稅務(wù)局上沒有消費(fèi)稅的申報(bào)表呢?怎么辦呢
這個(gè)你得跟稅務(wù)局確認(rèn)一下,看看有沒有核定消費(fèi)稅這個(gè)稅種。
是要核定了消費(fèi)稅種才可以申報(bào)消費(fèi)稅的嗎
對,得核定了才能申報(bào)才會有的。