您好,要加上你們企業的增值稅的。
老師,我們有兩個公司,因為有些產品不能一個公司跟廠家拿貨的,所以要通過另外一個公司跟廠家訂貨,廠家是有開發票給那個訂貨的公司的 ,那我們把錢打給訂貨那家公司,訂貨那家公司可以給我們這家公司開發票的嗎?走公戶的,因為要不這樣,我們訂貨這么多,就沒有進項票了,那家訂貨公司的進項票也沒有用,所以可以讓那家訂貨的公司給我們開進項嗎?等于是那家訂貨的公司跟廠家拿貨,我們跟他拿貨嘛,他們那邊都有發票,都走公戶的
我公司出口一批貨物。從工廠進的一批貨。工廠要給我們開普票可以嗎?開普票就不能退稅。因為平時都是這種出口貨物工廠都是開專票,然后我們拿到專票去退稅
老師,我們跟廠家合作,然后廠家給返利款,就是銷量達到了給返利的,那那這個返利款他們怎么給我們啊?沖減貨款肯定不行,因為這次我們沖減了貨款,結果他們就只按照付多少錢開票給我們,那我們進項就少了那我們去哪要發票開給客戶呢?
老師,我們跟廠家拿貨成本價,含稅的,就是拿這個貨廠家是給我們發票的,然后我們按照這個成本價賣給其他供應商也是開發票的可以嗎?還是要加上我們的稅負率?因為我們開票出去就是要繳稅的嘛
老師,我們拿貨,對方不給我們開票,但是我們給客戶開票了,因為我們同樣的 貨品,有不同的供應商 ,有些供應商是沒有開票的,有些是開票的,那稅務局能查到我們這個貨品多開出去的發票嗎?因為這樣很難算啊,這個東西有時候我們賣出去也有客戶不要發票的
老師 請問 公司非房產公司 購買房產 對方給我開什么發票
IPO監管對企業的費用審核一般有什么要求
@宋生老師,事業單位比選采購27萬的服務,他們說沒有供應商名錄,由他們內部給各個部門的同事發采購公告,由內部同事推薦供應商,這種符合規定嗎?他這個不是政府采購,是不是不適用政府采購法?
老師,設備折舊,最終進了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款專款專用,稅務說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應該怎么計算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計算呢
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區有稅收要求,達到要求才能辦理房產證
小規模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數和工資總額都是系統自動帶出來的,他這個基數是從企業所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發票?
老師,就是一分不賺的額,因為對方也是經銷商,就是我們拿貨1000,進項稅130對方開給我們了,然后我們就按照1000開票給人家,銷項稅也是130,我們不是有進項嗎?這樣沖掉不可以嗎?這個就是不賺錢的,互幫互助的
你就按你合同銷售的金額開票就行了,銷售金額包括增值稅在內的。
那假如說我們采購1000,含稅的,然后賣給他們也是含稅1000這樣可以嗎?這樣我們不會虧吧?
您好,您會虧損的,因為您還要交附加稅,還有所得稅呢,還有印花稅呢。
那老師,你之前是說加增值稅,那我們要加上幾個點比較好?我們之前一般都按照1%繳稅的
,一般納稅人銷售商品13%,小規模開普票,免稅開專票3%。
就是說你銷售的時候開的是含增值稅的銷售發票。
我們是一般納稅人的額,如果他們拿量大的 話我們肯定就虧了額,那我們叫他們按照1%的點加稅率開票給他們可以嗎?
您好,您是一般納稅人,開不出來1%稅率的發票。您開票是13%的稅率。
老師,我的意思是我們有進項,繳稅是按照稅負率1個點繳稅的,那他們開票我們讓他們交1個點也可以了吧?就是加價1個點的價格開票
你好,可以的,執行你們雙方約定就行。