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老師,我們跟廠家拿貨成本價,含稅的,就是拿這個貨廠家是給我們發票的,然后我們按照這個成本價賣給其他供應商也是開發票的可以嗎?還是要加上我們的稅負率?因為我們開票出去就是要繳稅的嘛

2022-07-25 18:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-25 18:16

您好,要加上你們企業的增值稅的。

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快賬用戶4023 追問 2022-07-25 18:17

老師,就是一分不賺的額,因為對方也是經銷商,就是我們拿貨1000,進項稅130對方開給我們了,然后我們就按照1000開票給人家,銷項稅也是130,我們不是有進項嗎?這樣沖掉不可以嗎?這個就是不賺錢的,互幫互助的

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齊紅老師 解答 2022-07-25 18:20

你就按你合同銷售的金額開票就行了,銷售金額包括增值稅在內的。

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快賬用戶4023 追問 2022-07-25 18:22

那假如說我們采購1000,含稅的,然后賣給他們也是含稅1000這樣可以嗎?這樣我們不會虧吧?

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齊紅老師 解答 2022-07-25 18:22

您好,您會虧損的,因為您還要交附加稅,還有所得稅呢,還有印花稅呢。

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快賬用戶4023 追問 2022-07-25 18:24

那老師,你之前是說加增值稅,那我們要加上幾個點比較好?我們之前一般都按照1%繳稅的

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齊紅老師 解答 2022-07-25 18:25

,一般納稅人銷售商品13%,小規模開普票,免稅開專票3%。

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齊紅老師 解答 2022-07-25 18:25

就是說你銷售的時候開的是含增值稅的銷售發票。

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快賬用戶4023 追問 2022-07-25 18:26

我們是一般納稅人的額,如果他們拿量大的 話我們肯定就虧了額,那我們叫他們按照1%的點加稅率開票給他們可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-25 18:28

您好,您是一般納稅人,開不出來1%稅率的發票。您開票是13%的稅率。

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快賬用戶4023 追問 2022-07-25 18:30

老師,我的意思是我們有進項,繳稅是按照稅負率1個點繳稅的,那他們開票我們讓他們交1個點也可以了吧?就是加價1個點的價格開票

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齊紅老師 解答 2022-07-25 18:30

你好,可以的,執行你們雙方約定就行。

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您好,要加上你們企業的增值稅的。
2022-07-25
同學你好 你有發票計入庫存商品就行了
2021-12-21
您好 為了產品銷售發生的退運 可以計入銷售費用科目
2023-09-10
你好;? ? 1.? 你開票出去會繳納稅費 ; 而你沒有成本發票; 到時匯算會調整的; 會影響所得稅的??
2022-07-01
你好? ? ?什么意思。? ?你買A產品來銷售 肯定需要A產品成本發票的; 不然你無法稅前扣除的。 必須要開A產品哈??
2021-06-22
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