你好,可以是先沖紅,再做一個正確 當年的,不需要用? ?以前年度損益調整? 科目
老師好,小企業會計準則,更正以前年度錯誤,紅沖憑證涉及損益,當成當期的損益處理可以嗎(不用以前年度損益調整科目)
您好,上月憑證做錯了,本月是做一個憑證沖紅再做一個正確憑證嗎?
您好,上個月憑證做錯了,本月更正是先沖紅再做一個正確的嗎?能用以前年度損益調整科目嗎?
做賬的時候發現上個月的憑證有一筆借方用錯了科目,我這個月調賬能直接做一個調整分錄么,借:正確科目貸:錯誤科目,不全部沖銷再更正了
老師您好,發現上個月有一張憑證科目寫錯了 這個月 紅沖錯誤的憑證 在做正確的憑證可以嗎?如果可以 正確憑證后面附什么?
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
您好,先沖紅再做一個正確的,這種做法會對當月的損益有影響,
你好,如果涉及損益科目,而且金額變動了,當然有影響