同學你好 4聯幣的來總啥意思
請問老師,我公司開出的專用發票,當月退回來了,但是,抵扣聯和第三聯發票聯郵寄丟了,好像是被同事收到快遞不小心當垃圾扔出去了,我手里只有一個第一聯了,購買方沒有抵扣,我已經選擇作廢了,現在應該怎么辦?找不回來應該做些什么呢???
專業老師答 老師我們是小規模,平時收到別人給我們開了專票有兩聯,可以兩聯都拿來做為記賬憑證嗎?然后包在憑證里?我填費用報銷單的時候附件張數數量的時候加上抵扣聯的數量嗎?謝謝 同學,你好 可以填的
還有老師,我想問問,如果住宿的時候,人家開了專用發票,那同事沒有給我綠色那聯,這是很嚴重的嗎?那些做費用的專用發票都可以抵扣的嗎?差旅費不是不可以抵扣的嗎?
老師。專票三聯幣和四聯幣,在用的時候有區別沒,什么時候用三聯的,什么時候用四聯次的呢?我們一直都是用的三聯幣的,這次發票不夠用了,可以領4聯幣的來總嗎?
老師,我們是一般納稅人,上游供應商給我們開具的紙質增值稅專用發票找不到了,二聯三聯都找不到了,我可以直接從電子稅務局發票查詢,打印出來入賬可以嗎,沒有發票章。不是數電,是紙質發票
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業實際經營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
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打錯字了,可以領4聯次得來用不呢
同學你好 這個你們核定了就可以