是的沒錯, 是這樣的
老師,信息服務費跟技術服務費應該都是信息技術服務大類下的吧
老師,如果我要做高新技術服務的收入,是不是發票就必須開*研發和技術服務*技術服務費?
老師,開出的技術服務費跟收到的技術服務費都做成本收入嗎
老師,我們是技術服務企業,開出的技術服務費是收入,收到的進項發票也是技術服務費直接入費用了,這樣的話怎么結轉成本呢?
老師好,高新技術企業 收到的發票應稅勞務服務名稱:研發和技術服務*技術服務費可以加計扣除嗎? 還是開成:研發和技術服務*技術研發費可以加計100%扣除
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師,主營業務成本明細賬看不出結轉的成本對應的什么型號庫存,想知道具體的看哪里呀
同學您好,庫存收發存匯總才有這個查的
那我怎么知道結轉多少成本啊,我想按收到的成本發票跟已經結轉的成本比較,看成本結轉哪里有問題
平時有系統做了收發登記才知道的
那老師,我這個要怎么核對啊,
同學您好,與發票送貨單,出庫單一一核對才行的
與發票核對是不是不準啊
同學您好,有系統計算是準確的
可是我那個進項發票也是從認證平臺導出來的啊
你好,可以的, 沒問題