?你好;? ? ?你是啥業務發生的; 你收到的應該是成本哦 ; 怎么會做費用去? ?
技術服務費的問題 1、進項有技術服務費用 2、銷項有技術服務費用 其中,進項的技術服務費用怎么做賬? 是做費用處理,還是做成本處理?該如何做賬呢? 公司營業執照上有:技術服務內容,另外,稅務局也評定可開6%的技術服務發票。
老師好!我公司做工程的,我接的工程別人來施工,開具的發票是技術服務發票(也就是我們的成本),那么我收到這個技術服務發票時如何入賬,因為不是商品,我也不能入庫,確認收入時,同時也要結轉成本,請問這個技術服務,如何正確的結轉成本? 借:應收賬款 10000 貸:主營業務收務收入 9400 應交稅費_應交增值稅-銷項稅額 600 同時這樣結轉成本對嗎? 主營業務成本-技術服務 8000 貸:用什么科目結轉這個技術服務最正確?
我是制造業,我開了技術服務費出去,又有別的公司開技術服務費給我,我怎么結轉成本?開進的技術服務費入什么科目?工資,折舊,要不要算在技術服務費成本里面?汪老師回答
老師,我們是做無人機的,找對方給我們做行業標準編制的技術服務,開的發票是技術服務費,這個是記入管理費用—技術服務費還是主營業務成本—技術服務費?
老師,我們是技術服務企業,開出的技術服務費是收入,收到的進項發票也是技術服務費直接入費用了,這樣的話怎么結轉成本呢?
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄???
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
信息技術服務-技術服務費,就是做數據存儲這樣的業務,那收到的發票分錄該怎么做呢?
你好 ;? 借主營業務成本? ? -技術服務成本貸銀行存款? ?
老師,另外想問一下,就是我們公司租來的辦公室,分租一半給別家公司,我們就申報了未開票收入,那這個結轉其他業務成本的話應該怎么做分錄呢?房東是全部開票給我們公司的,做賬的時候是入到了管理費用-租賃費
你好1;? 意思你們會轉租出去 ; 你房東全額開票給你; 自己部分計入管理費用-租賃費; 現在做; 借其他業務成本 -借管理費用-租賃費; 金額負數? ?
好的明白了,謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??