您好, 你們可以開紅字發票的
老師,請問跨月沖紅發票對方發票也已經認證了,那紅字信息表要蓋公章嗎
老師,跨年的發票已認證,現在對方要求退回,可以紅沖嗎
我們開的發票,現在跨月要紅沖,重新開,如果對方已經認證了,我們這邊是怎么個流程
老師,跨月的發票如果對方已經認證了,我可以紅沖嗎
老師,對方收到發票沒有認證,直接退回了,已經跨月了,我開紅字發票就可以了吧?
比方說3月入實收資本,在4月今天申報沒有滯納金對嗎,還是說4月15日前報才沒有
老師 核定征收的個體工商戶個人所得稅的應稅項是按照開發票的不含稅金額填的嗎?因為核對征收沒有建賬的
老師,去年加油金額幾千的普票在今年匯算清繳前入賬費用科目,請問匯算清繳表需要調整嗎?
請問下,包工包料的代加工怎么做帳務處理?
老師你好,接到稅局短信說開票和取票金額大于交印花稅金全稅,說存在少交印花稅要寫情況說明,平時我是開票十己抵扣的進行交印花稅,其他未抵扣的進項沒交印花稅,該怎么解釋呢
那改造金額也有幾萬,如果入長期待攤費是按什么攤銷?
您好 轉讓股權9萬元(90%)未分配利潤100萬元 最低轉讓價是不是需要99萬元
您好,老師!企業用的是小準則,有固定資產減值損失,稅務系統負債表沒有這個科目應該怎么申報?
外貿出口退稅中有5項商品,進項其中一項是收據,其他是可退稅專票,那這個收據部分是供應商確定無法開出發票,除了不操作退稅系統之外,還要做些什么呢?
老師,這個國家企業信用信息公示系統這里生產經營情況信息納稅總額這邊是包括年度匯算清繳,調增補交企業所得稅的那個稅額嗎?比如說我24年交2023年匯算清繳的企業所得稅,交了2萬,是2023年補交的企業所得稅,這個2萬要不要算在2023年的,還是算在2024年的?
如果紅沖了不告訴對方,對方知道紅沖了嗎
對方認證了 如果對方不給你們開紅字發票信息表 你們不能 紅沖的