你好 發(fā)你公式 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額計算公式《方法一》一)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量※1、銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金=主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入%2B應(yīng)交稅金(應(yīng)交增值稅-銷項稅額)%2B(應(yīng)收帳款期初數(shù)-應(yīng)收帳款期末數(shù))%2B(應(yīng)收票據(jù)期初數(shù)應(yīng)收票據(jù)期末數(shù))%2B(預(yù)收帳款期末數(shù)-預(yù)收帳款期初數(shù))-當(dāng)期計提的壞帳準(zhǔn)備-支付的應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)利息-庫存商品改變用途應(yīng)支付的銷項額±特殊調(diào)整事項特殊調(diào)整事項的處理(不含三個帳戶內(nèi)部轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)),如果借:應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收帳款等,貸方不是“收入及銷項稅額”則加上,如果:貸應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收帳款等,借方不是“現(xiàn)金類”科目,則減去。※①與收回壞帳無關(guān)②客戶用商品抵債的進(jìn)項稅不在此反映。2、收到的稅費返還=返還的(增值稅%2B消費費%2B營業(yè)稅%2B關(guān)稅%2B所得稅%2B教育費附加)等3、收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金=除上述經(jīng)營活動以外的其他經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金※4、購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金=[主營業(yè)務(wù)成本(或其他支出支出)%2B存貨期末價值-存貨期初價值)]%2B應(yīng)交稅金(應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額)%2B(應(yīng)付帳款期初數(shù)-應(yīng)付帳款期末數(shù))%2B(應(yīng)付票據(jù)期初數(shù)-應(yīng)付票據(jù)期末數(shù))%2B(預(yù)付帳款期末數(shù)-預(yù)付帳款期初數(shù))%2B庫存商品改變用途價值(如工程領(lǐng)用)%2B庫存商品盤虧損失-當(dāng)期列入生產(chǎn)成本、制造費用的工資及福利費-當(dāng)期列入生產(chǎn)成本、制造費用的折舊費和攤銷的大修理費-庫存商品增加額中包含的分配進(jìn)入的制造費用、生產(chǎn)工人工資
老師:這個現(xiàn)金流量表里面經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額是怎么算出來的?
老師 現(xiàn)金流量表里經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額是怎么推出來的,其他都會就卡在這了
現(xiàn)金流量表里面的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
老師好,經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流量是現(xiàn)金流量表中經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額嘛
老師,現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料里“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”這個數(shù)是如何來的
老師,請問公司采購京東卡后怎樣做賬,員工領(lǐng)用怎樣做賬,麻煩給個分錄,謝謝
小規(guī)模公司開1稅點專票10萬,所有費用由我們公司成都,這個費用是怎么算?我們也給他開10萬普票。
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進(jìn)項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提