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老師你好,我們公司主要以裝卸搬運(yùn)為主營(yíng)業(yè)務(wù),稅率6%。我們有個(gè)業(yè)務(wù),客戶(hù)跟我們簽的合同:貨物到達(dá)裝卸點(diǎn)的其他服務(wù)都由我公司代辦。其中有運(yùn)輸服務(wù)(貨物生產(chǎn)點(diǎn)到裝卸地運(yùn)輸費(fèi))。我公司以47元6%稅率開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)給客戶(hù),運(yùn)輸單位以27元9%稅率給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這個(gè)正確合規(guī)嗎?如不合規(guī)違返哪條稅收政策?

2022-07-18 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-18 13:10

你好; 可以的; 你們? 按照你 實(shí)際已收取的? 物流輔助服務(wù)按6%開(kāi)票出去; 你們支付出去的是你 的成本 ;? 有單位給你 運(yùn)輸服務(wù)按9%開(kāi)票? 可以收取發(fā)票的??

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快賬用戶(hù)6359 追問(wèn) 2022-07-18 13:16

有什么政策條款來(lái)說(shuō)明這個(gè)事正確嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-18 13:18

你好 ; 你收到發(fā)票 要看你實(shí)際業(yè)務(wù)? 是什么 ; 與你經(jīng)營(yíng)有關(guān)系的 發(fā)票? 是可以入賬的??

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快賬用戶(hù)6359 追問(wèn) 2022-07-18 13:25

實(shí)際業(yè)裝卸服務(wù),但貨不拉來(lái)裝卸啥里

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齊紅老師 解答 2022-07-18 13:53

你好; 意思是 上家是幫你裝卸; 也是 物流輔助服務(wù) ;結(jié)果對(duì)方開(kāi)的運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票給你們嗎? ?

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快賬用戶(hù)6359 追問(wèn) 2022-07-18 15:30

老師你好,我們公司主要以裝卸搬運(yùn)為主營(yíng)業(yè)務(wù),稅率6%。我們有個(gè)業(yè)務(wù),客戶(hù)跟我們簽的合同:貨物到達(dá)裝卸點(diǎn)的其他服務(wù)都由我公司代辦。其中有運(yùn)輸服務(wù)(貨物生產(chǎn)點(diǎn)到裝卸地運(yùn)輸費(fèi))。我公司以47元6%稅率開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)給客戶(hù),運(yùn)輸單位以27元9%稅率給我們開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這個(gè)正確合規(guī)嗎?如不合規(guī)違返哪條稅收政策

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齊紅老師 解答 2022-07-18 15:32

?你好 ;? ?你們代辦服務(wù) 按6%開(kāi)票 ;這個(gè)是對(duì)的 ;? ? 你這個(gè)運(yùn)輸服務(wù) ; 是對(duì)方公司給你運(yùn)輸? ? ?;? 你們 把這部分代辦了。? 那么就是運(yùn)輸服務(wù)考慮;這個(gè)是對(duì)的? ??

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快賬用戶(hù)6359 追問(wèn) 2022-07-18 15:34

運(yùn)輸服務(wù)是我們代辦的,我們進(jìn)項(xiàng)收9個(gè)點(diǎn)運(yùn)輸服務(wù)發(fā)票也是對(duì)的,是嗎

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快賬用戶(hù)6359 追問(wèn) 2022-07-18 15:35

那依據(jù)是什么?國(guó)家稅收政策的那條哪款能證明我們是對(duì)的

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齊紅老師 解答 2022-07-18 15:38

?你好 ;? ? 是的; 你是 代辦;相當(dāng)于就是你在 考慮這部分運(yùn)輸服務(wù)是找其他單位來(lái)幫忙運(yùn)輸?shù)模?所以你要支付這部分成本支出出去 ;? ?這部分 的 運(yùn)輸服務(wù)收到做成本 ; 是可以的;? ?這個(gè) 按照你實(shí)際業(yè)務(wù)做 ;這個(gè)企業(yè)所得稅稅前扣除的要求就是據(jù)實(shí)證明你的業(yè)務(wù)就可以了。 沒(méi)有明文專(zhuān)門(mén)證明你說(shuō)的這個(gè)業(yè)務(wù)哈? ?

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同學(xué)你好 ?這個(gè)是可以的 只要有這個(gè)范圍就可以
2022-07-18
你好; 可以的; 你們? 按照你 實(shí)際已收取的? 物流輔助服務(wù)按6%開(kāi)票出去; 你們支付出去的是你 的成本 ;? 有單位給你 運(yùn)輸服務(wù)按9%開(kāi)票? 可以收取發(fā)票的??
2022-07-18
你好,題目完整發(fā)過(guò)來(lái)看看
2020-06-19
一般來(lái)說(shuō),增值稅是按照收取的價(jià)款全額計(jì)征增值稅的,為提供服務(wù)、銷(xiāo)售貨物等發(fā)生的費(fèi)用不能從增值稅的銷(xiāo)售額中扣除。 這里的賠償款6200元可以作為企業(yè)的支出在企業(yè)所得稅前扣除,但是企業(yè)收支是兩條線(xiàn)的,支出不能從收入中減除~
2023-05-03
同學(xué),你好 按照勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,還需要對(duì)方提供發(fā)票才可以
2025-04-22
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