你好,這個沒有什么影響
老師,上月開了專票,增值稅已經上了,但是這個月發現上月的有張票開重復了,這個月要紅沖,那已經交了的增值稅怎么處理?有什么影響?
老師好,在6月開具專票,到7月說購買方的名稱和地址都變更了,對方要求重開,那么如果重開具的話,對我們開具方有什么影響嗎?如果他們已經抵扣了6月的發票,我們在7月紅沖,重新開具發票,給他們,他們又抵扣7月的,我們開具方會受影響 嗎?
6月開過一張發票,7月重復開了一次,但稅率為免稅,有什么影響嗎?如果有影響,需要如何處理
電子普通發票購買方稅號錯了購買方不修改不沖紅會有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購買方。購買方已經認證了稅號錯了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過了。就稅號錯了有什么影響嗎?我就是購買方,錢也交了。就是稅號錯了,如果不重開。會罰款嗎?不想使用就把那張錯誤的發票不用管是嗎?可以不重開嗎?如果不重開會有影響嗎?如果沒有影響的話,可以不管這張發票嗎?我已經認證了,只是稅號錯了,我就是購買方
電子普通發票購買方稅號錯了購買方不修改不沖紅會有影響嗎?就一分錢有什么影響?我就是購買方。購買方已經認證了稅號錯了有什么影響嗎?不管他可以嗎?錢也交過了。就稅號錯了有什么影響嗎?我就是購買方,錢也交了。就是稅號錯了,如果不重開。會罰款嗎?不想使用就把那張錯誤的發票不用管是嗎?可以不重開嗎?如果不重開會有影響嗎?如果沒有影響的話,可以不管這張發票嗎?我已經認證了,只是稅號錯了,我就是購買方
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
那我不是多開了一張票嗎?為什么沒影響呢
同學,你后面開了之前的就會去作廢或者紅沖呀,有什么影響呢?
可是之前的已經給客戶了
那也可以收回來,你新發票也是要給客戶的