是的,待認證稅額需要體現在資產負債表中的應交稅費中
待認證進項稅額,在增值稅申報表里沒有體現吧?那在資產負債表中體現在哪里?
老師您好,資產負債表中應交稅費包含待認證的進項稅額么
資產負債表中應交稅費不能出現負數嗎?我們有10多萬的待認證進項,在資產負債表怎么填列?
應交稅金—待認證進項稅額,在資產負債表中如何體現?
老師 請問待認證稅額需要體現在資產負債表中的應交稅費中嗎
老師,房地產開發企業,收入和資產總額都超億,從業人數為30人,屬于什么類型企業?中型還是 工程是外包制
補上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金,現在怎么做賬,用動去年的憑證和報表從新加上改了嗎?
老師你好,我一季度的所得稅申報過了也繳費了,現在發現一季度的稅金及附加沒有計提,這怎么處理,
小規模填報企業所得稅年度納稅申報表時資產折舊攤銷及納稅調整明細表必須填報么
我們銷售出去很多翻新機,樣機被退回了,但是退回的包裝和配件都不齊全,現在應該怎么重新入庫呢?入庫又是按照成品的SKU入庫,但是實物又沒有這些配件包裝,怎么入庫比較好
老師,我公司是小規模納稅人,本月月初開了一張票,現在想升成一般納稅人,那這個月能升嗎?月初開的票是按小規模交稅還是一般納稅人繳納
老師您好,公司23年轉入注冊資本金285萬,沒有交印花稅。請問要怎么處理?交多少印花稅?有滯納金嗎?滯納金怎么算?
老師,應交增值稅(本年累計發生額)是不是用本科目的貸方累計發生額減借方累計發生額啊?
你好,老師年底公司有一筆預收賬款1988元,直接入營業外收入可以,對方不用開票后面沒有合作了
老師房租沒票,我企業所得稅季度預繳先不用調增是吧,等25年度匯算清繳再調增對吧。
老師 資產負債表中應交稅費是負數的話 就是待認證稅額的意思嗎
就是是的呀,因為它的余額是在借方
我們購買的系統里面沒有資產負債表的應交稅費公式沒有加入這個待認證 就是需要我自己加上這個科目的余額把
嗯嗯,就是那樣處理的
老師 為什么我們的系統把待認證稅額放在其他流動資產里面去了呢
它是進行了重分類,規范的做法就是那樣的
規范的做法是放到應交稅費嗎
重分類什么意思啊 每個老師回答的都不一樣
規范的做法重分類到其他流動資產