你好,現(xiàn)在已經(jīng)收回來了產(chǎn)品嗎?
請問老師,公司發(fā)生的合理材料損耗,會(huì)計(jì)分錄要怎么做?我們自己沒有工廠,我們是委外加工,購買原材料,原材料是直接送到工廠,而不是送到我公司來。
老師,委托加工物,1-11月沒有做委托加工,而直接記入了借:生產(chǎn)成本 貸:原材料。12月收到外協(xié)廠一次性開進(jìn)的加工發(fā)票。本月賬務(wù)處理1、先沖紅 借:生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù)(1-11月加工物的合計(jì)數(shù)) 貸:原材料 負(fù)數(shù) 2、做委托加工發(fā)出、加工費(fèi)、收回、領(lǐng)料的會(huì)計(jì)分錄,老師這樣處理妥當(dāng)嗎?
委托加工物資,原材料直接從A購買拉到B廠加工。最后成品拉到廠里入庫。現(xiàn)在給A付款 沒有收到發(fā)票是否可以直接做借原材料 貸銀行存款? 發(fā)票后期開回來怎么處理?直接找到之前憑證附后面還是再做什么分錄?
老師,工廠賬務(wù),沒有收到材料票,直接收到委外加工票,這個(gè)怎么做賬和結(jié)轉(zhuǎn)?
收到紡織產(chǎn)品委托加工的進(jìn)項(xiàng)票,可以直接計(jì)入庫存商品嗎,因?yàn)楫?dāng)月原材料認(rèn)證發(fā)票沒有到,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒辦法結(jié)轉(zhuǎn),把加工費(fèi)進(jìn)項(xiàng)票做到庫存商品里了
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)在收到了委外的票據(jù),和付款,那這怎么做?
借委托加工物資加工費(fèi),貸銀行存款。
那沒有發(fā)出去那一步,直接到這一步付款嗎?我有點(diǎn)蒙了
這個(gè)原材料已經(jīng)到了對方企業(yè)那邊了,你正常做賬就可以的,沒有發(fā)票也可以做,借原材料貸銀行存款,借委托加工物資,貸原材料。
那就是我先做一筆原材料發(fā)出,即使我沒有材料票也可以?再做一筆收回來的嗎?這個(gè)票后續(xù)可以補(bǔ)是嗎?
對的是的是這么做的是這么理解。
老師,問下,沒有發(fā)票,怎么做分錄?
沒有發(fā)票也是做上面的分錄,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是不允許抵扣所得稅。
老師,制造費(fèi)用是可以留余額?
制造費(fèi)用月末一般沒有余額的,結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。
那生產(chǎn)成本可以有余額?
對的,這個(gè)可以有余額的。