當(dāng)時這個是購買的貨物嗎?
之前發(fā)票回來已經(jīng)入賬,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票,進(jìn)項也已經(jīng)抵扣怎么做賬務(wù)處理?先紅沖憑證,然后再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎?
老師,請問一下,收到銷售方開的紅字發(fā)票怎么賬務(wù)處理?之前開的發(fā)票已經(jīng)抵扣進(jìn)項稅了,
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項票,怎樣開紅字發(fā)票
已經(jīng)抵扣的進(jìn)項發(fā)票,跨年可以開紅字嗎?怎樣做賬務(wù)處理
已經(jīng)抵扣的紅字進(jìn)項發(fā)票怎么做賬
土地使用權(quán)的攤銷的會計分錄?
電子稅務(wù)局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
可以跨年紅沖的借預(yù)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。