同學,你好,因為在季度在30萬內(nèi)免交所有的稅費的
老師,只知道個體戶,核定征收,不用做帳的,季度要自己去個人所得稅系統(tǒng)申報經(jīng)營所得收入???
你好,個體戶,收入為0,定期定額自行申報表個人所得稅“應稅項”是按0去核算 還是按月月應納稅經(jīng)營額*3去核算?
個體戶定期定額征收每季度由系統(tǒng)自己申報(核定經(jīng)營額為70107.5元/月),個人所得稅經(jīng)營所得為什么是0?
個體戶定期定額征收每季度由系統(tǒng)自己申報(核定經(jīng)營額為70107.5元/月),個人所得稅經(jīng)營所得為什么是0?
老師,個體戶申請了核定征收,月應稅銷售額8萬,稅局核定個得稅額為80000*1.5%=1200元,按季度申報。請問,我是季度申報經(jīng)營額80000*3個月=240000元,然后每個季度按1200元繳納經(jīng)營所得稅嗎?是這個意思不??
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業(yè)務成收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,現(xiàn)在我更正是不是直接沖借:應收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄啊?
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產(chǎn)滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發(fā)票(因為沒發(fā)生維修)
既有內(nèi)銷也有外銷的外貿(mào)公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內(nèi)銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業(yè)人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發(fā)的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
為什么我同一個地方的另外一個個體戶,核定經(jīng)營額7.5w,又需要繳納個稅呢?(每季度187.5元
是你自已申報交的嗎?是個稅還是開了專票要交的增值稅了?
不是,是系統(tǒng)申報的,繳納的是個稅,開票沒有超過核定的金額
不應該呀,是不需要交稅的呀,又沒超過
是核定錯誤嗎?正常應該是個稅(經(jīng)營所得)都不用繳納嗎
是的,正常都是不用繳的
請問在季度在30萬內(nèi)免交所有的稅費,有文件嗎?
不好意思,沒文件,上次問的稅務局