你好,對的是的,不需要繳納的
老師,我是小規模納稅人,我一月份開了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開了專票和普票合計382115.64,今年小規模納稅人是從三月份開始1%的稅率來的,那么我季度申報時,1月份開的3%不能減免哈,那么我季度申報時申報表上面的應納稅額減征額填多少?
老師好!我是小規模季度申報,2022年4至6月,只有2022年4月開了發票20萬,申報增值稅報表時,我填在哪一行?
請問老師小規模第二季度只有五月份開了43萬的免稅普通發票,申報表是不是填在17欄:本期免稅額?
老師,小規模在2022年4月份開了495000元的免稅的普通發票,在季度申報時,是不是不需要交稅?
小規模納稅人開專票,交稅按3%,開普通發票,2022年4月之后是免增值稅的,不需要繳納,是這樣的嗎? 這個政策在哪里查?
老師,新招進一個員工要求稅后10000,要交社保,這個怎么算呢
單獨一個項目的利潤怎么計算
老師好,供應商因提供的商品有問題,我們對供應商的罰款應該計入營業外收入對嗎?這樣會使增值稅和所得稅的收入不一致吧?
老師 請問一下 資產負債表中的未分配利潤金額 與利潤表的利潤金額不一致會有影響嗎
老師,請問計提折舊的時候,用錯了分錄,原憑證借:管理費用,貸:固定資產,現在要修改,我應該怎么修改?
變更財務負責人在市場監督管理局變更的流程,老板想要把財務負責人變成我,我又不是很想承擔責任,財務負責人不變更會對財務這塊把控有影響嗎
公司員工出差公司財務制度為餐費補貼每日100元,沒有發票,能有效稅前做賬扣除嗎?
假如公司發生業務招待費10萬,按稅法只能扣6萬(假設不考慮千分之五那個標準),如果這10萬的業務招待費里其中1萬是沒有發票的。請問匯算清繳時,是調增4萬還是調增5萬(4萬+1無發票)?
自然人股權變更: (有限合伙)企業注冊資金100W: A 出資53W 認繳;B 出資2W認繳;C 出資45W實繳; 現在自然人:A要1元轉讓27.5%的股權給自然人D; 請問個稅怎么計算?
2024年做賬做了無票收入,稅務系統也報了,2025年4月份,開票給他們,這個在稅務系統要怎么操作啊?做賬我倒是可以沖銷無票收入,再做一個正常的收入
不知道哪里填錯了,總是紅字提醒,就這幾張表,全部都沒有填好,不是紅色提醒就是黃色提醒,提醒的那些第幾列第幾行的,我都看不明白了
還有這2張圖片,老師你都看下
第一行和第三行不要填寫。
還有這2張圖片,老師你也看下,剛剛還沒來得及發
附加稅的那一個零申報就可以。
有一個減免明細表,最后一列你沒有填寫稅額,免稅的稅額用不含稅的金額乘以3%。