你好; 你這個是跨年損益 ; 要走以前年度損益調(diào)整科目的; 就是會報表勾稽關(guān)系有這個差異的
老師,發(fā)現(xiàn)2020年所得計提多了,現(xiàn)在也收到匯算清繳退回多交稅款,賬務(wù)處理,借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得 貸:以前年度損益調(diào)整 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整
所得稅匯算清繳計提計錯了 本來應(yīng)借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),記成了借所得稅 怎么調(diào)整呢 我現(xiàn)在調(diào)借以前年度損益 貸所得稅 可是報表勾稽不對
企業(yè)匯算清繳時進(jìn)行納稅調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。補(bǔ)繳時,借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款,那最后以前年度損益調(diào)整最終是轉(zhuǎn)入調(diào)整當(dāng)月的本年利潤科目嗎?借本年利潤 貸以前年度損益調(diào)整?
老師,請問發(fā)現(xiàn)上年度報告會計差錯,在匯算清繳時調(diào)增交了所得稅,會計分錄如何做? 借:以前年度損益調(diào)整 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅 100 貸:銀行存款100 借:利潤分配–未分配利潤100 貸:以前年度損益調(diào)整100
#提問#老師 匯算清繳企業(yè)所得稅 分錄是借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 以前年度損益調(diào)整在財務(wù)當(dāng)季度的財務(wù)申報表利益表中顯示嗎?
老師,我們是建筑公司,3月開了100萬的3%的專票,4月需要沖紅100萬,開16萬普票,這樣的話,稅務(wù)局會打電話來詢問緣由么?
關(guān)于員工的扣款問題咨詢 請問,針對員工的失誤,公司先對外賠償后,在扣去員工的相應(yīng)績效的,這個怎么賬務(wù)處理,借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款, 但是如果實務(wù)中,是直接在員工的工資里面扣減的呢,非員工在支付給回公司賠款的呢,那么這個是否可以在發(fā)放工資的時候直接在分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款,這樣體現(xiàn)呢?
老師,銷項不含稅金額66917.42進(jìn)項不含稅金額64967.57,現(xiàn)在算進(jìn)項票還缺多少,怎么算啊
@郭老師,一般建議月底最后一天開發(fā)票嗎
我司是物業(yè)公司,充電樁公司在我小區(qū)投放充電設(shè)備,我司怎么開票給充電樁公司
老師您好,采購員做的采購訂單,金額頻繁出錯,這個該是財務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)督改正的嗎?
總公司和分公司是統(tǒng)一納稅,總公司撥付給分公司2萬元,總公司怎么做分錄,這個錢不需要還
老師,員工出發(fā)的差旅費(fèi)668.6(高速路費(fèi)發(fā)票269.60,399元的早餐和住宿沒有發(fā)票沒有發(fā)票只有微信支付截圖),報銷了,怎么記賬?沒有發(fā)票的部分費(fèi)用能稅前扣除嗎?
酒精都不是消費(fèi)稅的稅目 為啥準(zhǔn)許抵扣啊
老師您好,財務(wù)有義務(wù)核對倉庫入庫,與采購入庫金額嗎?
我5月做錯了,這個月把它調(diào)整回來借以前年度損益貸所得稅 ,報表勾稽就不對了,不知道該怎么調(diào)了
?你好 ;? ?是的。 這個期初就是會有差異的; 這是對的;這是說你? ? ?年初 建賬的時候整體下? ?數(shù)據(jù)在建賬? ?
那就不用管這個月的報表勾稽關(guān)系了是吧 下個月就會正常了是吧
?你好;? ? 是的。? ? ?不是下個月正常; 是一直會有這個差異; 等著你? ? 23.1月建賬的時候? 調(diào)整 數(shù)據(jù)在建賬就可以了? ?
那如果我不調(diào)整到以前年度損益 就入所得稅會有什么影響嗎
也不計入未分配利潤
?你好; 會影響本年的利潤表數(shù)據(jù)的??
那怎么可以調(diào)到勾稽關(guān)系對的
?你好;? ? ?只能建賬的時候 調(diào)整;? ? 現(xiàn)在? 財務(wù)軟件 系統(tǒng)一般調(diào)整不了期初的??
在嗎老師?
在的; 你看看我上面回復(fù)的??