同學你好 是開票方的
請問我公司買貨已認證,開具了紅字信息表。對方開具紅字發票,給我們紅字發票嗎?還是我們拿紅字信息表做賬
我是一般納稅人,收到運費發票,已經認證抵扣,由于備注信息不全,跨月之后又開了給對方開了紅字信息表,對方開了紅字發票,紅字信息表和紅字發票應該誰留哪些?
開紅字發票對方已經抵扣,紅字信息表是購買方填寫,紅字信息表發給銷售方,由發票是銷售方開具嗎
老師 我是購買方開具了紅字發票信息表給對方[上月收的發票,我公司已經抵扣] 請問信息表誰留著做賬
老師,購買方已抵扣的發票,購買方也已開紅字信息表,請問紅字信息表給購買方還是銷售方
一般納稅人,制造業,公司購買的紙巾架,地毯,紙杯之類的會計分錄怎么做
生產及銷售的一般納稅人小微企業,開具的銷售發票稅率是13%嗎?可不可選擇率稅?
物業公司承保了一個大面積廠房出租,出租需要大筆維修費用才可以出租,工廠方出一半,物業公司出一半。那里面產生的費用怎么做賬?
通過什么方法可以人為控制應納稅所得額?
老師我問一下,我4月份內銷開票含稅80萬外銷開票43萬銷項稅額是9.26萬當前可以勾選抵扣的稅額是8.9萬那我這個月的增值稅稅負就會低很多,這個有沒有問題?我沒有留抵,和太多的進項,,雖然可以享受出口的免抵退,但是我沒有留抵只能免抵,
老師,我想問一下已到稅法規定的折舊年限并且計提完折舊的固定資產報廢和沒有到稅法規定年限提前報廢的固定資產匯算清繳時的處理不一樣嗎?這兩個是不都不需要納稅調增?
老師好!公司2023年度有對其他公司,進行股權投資,但是當年匯算時,年度所得稅申報表里有一項,“是否從事股權業務”選擇了否。2024年度這個項目應該選 是 嗎?
老師好,退還的個稅手續費要交企業所得稅嗎
老師:請問勞務派遣行業,小規模納稅人,差額開票的時候是不是稅率也是按照5%啊?
未結賬這兒怎么弄,怎么接著做下個月的賬
那我們還要給對方寄過去啊
這個不用的 他們可以自己打印