你好,什么原因成本需要轉(zhuǎn)出5萬的?
20年有一筆60萬的進(jìn)項(xiàng)成本票被認(rèn)定走逃,21年做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交了稅1萬多,做了20年所得稅納稅調(diào)增,賬上做了一筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,21年賬上如何寫調(diào)整分錄@實(shí)操班主任蕾蕾老師?老師麻煩問一下這個(gè)怎么入賬,分錄怎么寫
老師,21年的成本需要轉(zhuǎn)出5萬,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額不需要做轉(zhuǎn)出 ,那22年這筆賬怎么做呢
老師,21年的成本需要轉(zhuǎn)出5萬,對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額不需要做轉(zhuǎn)出 ,那22年這筆賬怎么做呢,包括補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,整體分錄老師幫忙寫一下
有一筆去年違規(guī)抵扣的專票在5月申報(bào)表中做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,具體賬務(wù)處理這樣寫對(duì)嗎?請(qǐng)老師指導(dǎo)! 摘要寫:22年短期健康險(xiǎn)違規(guī)抵扣轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12.28 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額12.28 去年的賬務(wù)處理是:借:銷售費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 不知道這筆保險(xiǎn)費(fèi)轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么寫分錄?
稅務(wù)監(jiān)測(cè)評(píng)估我公司21~22年進(jìn)項(xiàng)有違規(guī)抵扣的發(fā)票,稅務(wù)提出要求公司全部都轉(zhuǎn)出,我準(zhǔn)備這個(gè)月申報(bào)時(shí)把21~22年違規(guī)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問老師只需要在增值稅申報(bào)表中做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了嗎?第一次做這樣的業(yè)務(wù)請(qǐng)老師指導(dǎo),這筆業(yè)務(wù)賬務(wù)處理分錄怎么寫?
老師,工商年報(bào)社保基數(shù)的填寫,是填每個(gè)人每個(gè)月的數(shù)據(jù)還是按照所有人每個(gè)月的乘積結(jié)果填寫?
老師,這個(gè)合同,這個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,開建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi),可以哇
老師,單位公戶往個(gè)人卡上打租賃款,但是,個(gè)人因?yàn)槎惤饐栴},不給開發(fā)票,這種情況下,只能從個(gè)人給他打款嗎?
請(qǐng)問老師一月份的時(shí)候有十多筆報(bào)銷做錯(cuò)了已經(jīng)轉(zhuǎn)了,發(fā)現(xiàn)重復(fù)轉(zhuǎn)了也做賬了,現(xiàn)在該怎么辦呢?
洗浴中心送給顧客的代金券應(yīng)該記收入嗎?
請(qǐng)問,甲公司注資100萬,兩個(gè)股東分別占60%和40%,甲公司100萬均已實(shí)繳。甲公司連續(xù)三年虧損。 現(xiàn)我司0元購買其中一個(gè)股東的股權(quán),占甲公司40%的股份,認(rèn)繳40萬(前股東已實(shí)繳)。 想問,我司的會(huì)計(jì)處理及需要交什么稅?
請(qǐng)教老師,我們是物業(yè)公司,找房東租了房子,又轉(zhuǎn)租岀去了,請(qǐng)問一下我們物業(yè)公司付給房東的租金等怎么做會(huì)計(jì)分錄?
請(qǐng)問下,一人一號(hào)制具體是哪個(gè)文件,怎么查不到呀?
老師,供應(yīng)商給我們的往來詢證函,對(duì)方是營(yíng)業(yè)收入科目,我怎么核對(duì)呢,我在賬簿里找什么科目呢?
一般納稅人,本月預(yù)收不動(dòng)產(chǎn)租賃5萬,因?yàn)樽赓U期不確定,暫時(shí)不開發(fā)票,下月初怎么什么增值稅
如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則補(bǔ)交的企業(yè)所得稅借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行
成本發(fā)票不能用
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但是還是想用以前年度損益,這樣能明白些,可以嗎?分錄又該怎么做呢
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
成本實(shí)際有支出嗎?如果有支出的話,只調(diào)增賬上不用做處理的。
不是真實(shí)的
借以前年度損益調(diào)整5 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅0.125 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整 這不是借貸不平嗎
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師你這發(fā)的有點(diǎn)亂啊,正確是按哪個(gè)
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,5萬 借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)5萬 能看懂嗎?這個(gè)是調(diào)整發(fā)票的。
懂了,懂了,那老師第一次發(fā)的是調(diào)整稅費(fèi)也做了是嗎
是的是的,那個(gè)是繳納企業(yè)所得稅的。
不是真實(shí)的 已讀2022-07-12 16:16 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)(金額是成本減去補(bǔ)繳稅費(fèi)的差額對(duì)嗎)貸以前年度損益調(diào)整 這
老師幫我看下
這個(gè)金額是你繳納的企業(yè)所得稅。