你好,是單位的收入款項??
你好老師,請問一下,我公司客戶付款到第三方平臺上,第三方抽取服務費之后剩余款項再打到我公司賬戶,第三方次月再開服務費發票給我公司,這樣的話我公司如何做賬呢?
老師您好,請問我給對方A公司開票了,但是這個錢是他們公司那邊個人轉給我們這邊周超,周超再轉到公司賬戶的,這樣是不是應該寫一個三方的代收款協議,您能發一個模板給我嗎,謝謝了
老師您好 我單位快遞費是月結 有個同事把自己的快遞費算到單位了 后面又把錢交回單位了 但快遞公司把所有的發票都開給我公司了 請問 老師這個如何做賬 需不需要給我同事開發票 交不交增值稅 謝謝
老師,您好,請問收到第三方平臺打款如何做賬,有銀行回單,需要這邊給開發票嗎,謝謝
老師你好,請問這三筆業務是這樣做分錄嗎,謝謝。我們公司是做外貿的,光出口的。老師你好麻煩能把收到進項發票,計算退稅額,和收到退稅的分錄。給說下嗎謝謝,還有報關單打出來后要開必須開發票嗎。有強制要求嗎,如果不開發票,根據報關單確認收入可以嗎老師。謝謝老師
實際賬面已經平賬,但是應付賬款貸方還有余額怎么辦
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.
老師,請問員工異地出差發生工傷,產生的各項費用,開票的時候,是以個人名義開呢?還是以單位名稱開呢?
本月沒有生產,但有水電費和制造費用的折舊費以及生產的直接人工工資產生,這個水電費之類的我因為怎么結轉 直接人工工資也可以結轉到生產成本的制造費用嗎? 分錄怎么寫,有生產后又怎么寫分錄
老師23年沒有計提12月工資,24年補計提,那賬載金額和實際金額,稅收金額都需要加上12月的嗎
產品的認證檢測服務費計入什么科目
下個月可以抵扣嗎?剩余的19926.5
公司要注銷,賬上還有其他應付款,原材料,庫存商品,固定資產的余額要如何處理賬務
@董孝斌,老師好,我看到合同了,我們公司不是這個單位,這是我朋友之前給我的樣板,我在基礎上改呢,還沒刪完。謝謝老師。等我改成我們公司吧
收到貨款一直都未開票,現在公司要注銷了,應收賬款如何平賬
嗯嗯,是的
與第三方合作,第三方扣除手續費后,打款到我們賬戶
你好 借:銀行存款,銷售費用?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
我們還需要給第三方開發票嗎
你好,需要給對方開具發票?
好的,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。