你好,你的處理是正確的
請問,我公司是自己購買原材料,然后委托加工廠生產(chǎn),然后對帳支付加工費,因一些原因,加工廠是跨月對帳的,再開發(fā)票,那當(dāng)月發(fā)生加工費時,我是不是要預(yù)提加工費,做暫估入庫,分錄是借:委托加工物資,貸應(yīng)付帳款-暫估應(yīng)付帳款。請問分錄是否正確,還有金額是含稅還是不含稅?
老師,之前加工費發(fā)票沒拿到,我結(jié)算成本時暫估了,借,委托加工物資-加工費,貸,應(yīng)付賬款-暫估,后來發(fā)票拿不到,我匯算清繳把這筆調(diào)增了,現(xiàn)在帳里我是不是要做,借,應(yīng)付賬款-暫估,貸,其他應(yīng)付款-股東,因為當(dāng)時的加工費是股東支付的,請問下我處理的對嗎
我公司是小規(guī)模納稅人,2021年的時候暫估了一筆管理費用,其中有一筆20萬的款項一直沒收到發(fā)票,所以匯算清繳的時候進(jìn)行了費用調(diào)增,補交了稅。今天對方把票開給了我們,這筆費用做賬要怎么處理?(暫估時:借管理費用-暫估,貸應(yīng)付賬款-暫估;)
老師,我想問一下,我家去年暫估了一筆十萬的庫存商品,全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這筆暫估拿不到票子了,我在報去年的匯算清繳的時候調(diào)增了這十萬的成本,這筆暫估掛帳的應(yīng)付賬款也付不出去了,因為是虛增的,那我這筆應(yīng)付賬款的掛帳應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師我在對科目余額時發(fā)現(xiàn)在應(yīng)收帳款一暫估款貸方2694.60元,在其他應(yīng)收款貨方也掛著2694.60元, 我之前帳是這樣做的因為是加工費,個人的現(xiàn)金已經(jīng)付掉了票未到,借:制造費用一加工費2694.60,貸:應(yīng)收帳款一暫估費2694.60,借:其他應(yīng)收款一個人2694.60,貸:現(xiàn)金2694.60 沖回時:借:制造費用(紅字)貸:應(yīng)收帳款一暫估款(紅字)借:制造費用(藍(lán)字)貸:其他應(yīng)收款(藍(lán)字),為什么票已收到都還有余額在,這個分錄對不對
請問用公戶轉(zhuǎn)到對方公司的借款,對方用現(xiàn)金形式歸還,應(yīng)該如何做帳?
你好,老師, 有個養(yǎng)老院會計的喊我去應(yīng)聘,要準(zhǔn)備些什么呢 養(yǎng)老院的賬該怎么做呢
化妝品制造業(yè),倉庫的物流費計入什么科目
公司從2025年2月開始由幼兒園外托管服務(wù)變更為商貿(mào)公司,法人股東不變。只是變更經(jīng)營范圍,前后賬務(wù)處理有什么注意點,要怎么銜接?變?yōu)樯藤Q(mào)公司后才由我們代理記賬,是否需要提供期初資料?
老師你好!問:拉原料的車把廠房門撞壞了,賠償700元錢,分錄怎么寫?
個體核定,工商年報,資金數(shù)額填寫什么
老師,像買水果沒有發(fā)票的超過500的,匯算清繳的時候要調(diào)增是嗎?
卷煙批發(fā)對零售不征消費稅,批發(fā)對批發(fā)征消費稅,對嗎
老師,員工修車中途吃的飯,餐費會計分錄怎么做
24年第一季度是個體戶,第二季度辦理了個轉(zhuǎn)企,現(xiàn)在做24年匯算清繳時24年第一季度的定期定額九萬被計入了增值稅總收入該怎么處理