借銀借銀行存款,貸應(yīng)交稅費留抵退稅,
期末有留底稅額,怎么做賬務(wù)處理
增值稅期末留底退稅,怎么進行賬務(wù)處理
老師 請問 留底退稅的賬務(wù)處理怎么處理
老師我想問下留底退稅怎么做賬務(wù)處理
老師,期末留底退稅怎么做賬務(wù)處理?
老師,沒簽合同有收入就要交印花稅嗎?
老師,一般納稅人銷售稅率13%,進貨稅率也是13%,給客戶開票價稅合計1130,我算的是至少加8個點才不會虧 1130×(1+8%)=1220.4,最后向客戶收款,和給她開票價稅合計是不是這么多啊1220.4
我是我是總公司的股東,現(xiàn)在分公司轉(zhuǎn)我了一筆錢,這筆錢我要交個人所得稅嗎
外籍人股東分紅不用繳納個稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個人所得稅嗎?
你好 賣桶裝水公司 需要開票 開票內(nèi)容是桶裝水 開票的時候桶裝水大類是什么
你好 老師 個體工商戶 我的經(jīng)營范圍是機械電氣設(shè)備制造 那我能開*勞務(wù)*類的發(fā)票嗎
你好老師,有兩個問題都是24年的賬 1.做賬未做價稅分離,收入為含稅收入(賬) 2,少報4萬收入,領(lǐng)導(dǎo)讓補到12月 上以兩個問題,一個是改報表,一個是改稅務(wù),分別如何操作?
本月開具技術(shù)服務(wù)費(施工)29萬。6個點稅額16415。可以拿什么樣的進項抵扣呢,稅負率大概是多少正常
老師。請問低保的個人可以注冊個體戶嗎?核定個體戶有影響嗎,如果注冊了。會影響這個人享受不到低保嗎
老師您好,請教一下,公司是空調(diào)設(shè)備銷售及安裝,收入16萬,開進來成本票7萬,開進來的各種費用票很多,最終利潤是負數(shù),像這種公司還要暫估成本開進來成本票嗎?
老師,后面又繳回了,要做反分錄還是?
,那您不叫留抵退稅了,你這個是延期交稅吧?
老師是這樣的,期末留底退稅是4月,退了5萬,6月更正了增值稅申報表,稅務(wù)局讓補了2021年12月和本年1月的未開票收入,銷項有5萬,要把這筆銷項稅額5萬繳回,后申報抵掉,
。那就坐前面退回,相反的分錄。
好的老師,那老師,補了2021年12月和本年1月的未開票收入。這里的賬務(wù)怎么處理
。借應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
老師2021年12月的部分也這么做么
去年的收入把去年的收入把收入換成以前年度損益調(diào)整。
剛剛問了兩遍你還說收入
要是底所有的稅款直接抵。。就按我上面回復(fù)的,沒有錯。 。那就坐前面退回,相反的分錄。