可以的。可以開這個可以的,可以開這個發(fā)票的。
經(jīng)營范圍只有:機械設(shè)備租賃。那么開票的時候,可以開具稅收分類編碼是*建筑服務(wù)*工程服務(wù)-機械租賃 嗎?還是只能開具:*經(jīng)營租賃*挖掘機租賃費 ?
老師,請問經(jīng)營范圍只有機械設(shè)備租賃,那么可以開具建筑服務(wù)-機械租賃的發(fā)票嗎?租出去是配備操作手的?
老師,我司經(jīng)營范圍里有建筑機械設(shè)備租賃。請問可以開具機械租賃發(fā)票嗎?
老師,我們公司是機械租賃公司,營業(yè)范圍是不帶人操作,但是這次給人家提供司機了,對方企業(yè)要求開建筑服務(wù),機械租賃發(fā)票,之前我們都是開經(jīng)營租賃,機械租賃發(fā)票,經(jīng)營范圍沒有帶人,這次可以開成建筑服務(wù),機械租賃發(fā)票嗎
老師,經(jīng)營范圍有機械租賃,但我們沒有機械,可以開機械租賃發(fā)票嗎
所有者權(quán)益為負,彌補后還有利潤如何調(diào)財務(wù)報表
小規(guī)模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應(yīng)交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業(yè)務(wù)收入100/1.03貸應(yīng)交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業(yè)務(wù)成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據(jù)差額100-80=20*0.03申報,然后把應(yīng)交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應(yīng)交增值稅抵減,貸主營業(yè)務(wù)收入或者主營業(yè)務(wù)成本簡易計稅用“應(yīng)交稅費——簡易計稅”科目核算。確認收入時,按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認成本時,因進項不能抵扣,稅額計入成本,也需價稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應(yīng)納稅額
個體工商戶開的專票可以抵扣稅嗎?還有25年1月注冊公司還可以減少注冊資金嗎?
一般納稅人收到蔬菜種植合作社開的1%普通發(fā)票能抵進項嗎?
你好,出口退稅的課沒有更新呀
老師,出納到銀行買支票時,領(lǐng)購單上蓋的2個章是公章和出納的人名章嗎?還是別的什么章?
請問老師,我們有研發(fā)費用,企業(yè)所得稅匯算時,研發(fā)費用加計扣除明細表填寫了,期間費用明細表里研發(fā)費用也填了,但是主表的研發(fā)費用那行是0,怎么辦
簡易計稅究竟用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
請問老師。我們外購一批酒送給客戶,賬務(wù)已經(jīng)視同銷售做進成本了,那年度匯算的時候,也是要填視同銷售收入和視同銷售成本,一加一減就不用交所得稅了嗎?
老師,那是不是我單位租賃的這個機械是在我單位賬上的機械,才能對外租賃?
如果我單位賬上沒有這個機械設(shè)備,是不是就不能開具這個設(shè)備的機械租賃發(fā)票呢?
你有這個規(guī)定。你租賃了也可以 你有這個規(guī)定,你租賃了也可以出租啊。
老師,我單位現(xiàn)在賬上沒有這個設(shè)備,但是想來機械租賃可以嗎?
可以,完全沒有問題的。
好的老師
就擔心賬上沒有這個設(shè)備,而開票開出設(shè)備機械租賃,以為不能開呢,怕找麻煩呢
可以呀,你出進來不就有設(shè)備了嗎?