您好!你先要計入,只是代付計入應付賬款而已
2017年9月李文華大學畢業分配到大宇公司會計部從事會計工作,會計部主任準備安排她負責會計報表的編制,于是在9月底編制月報時讓李文華也編制一份資產負債表、利潤表和所有者權益變動表。第一遍小李編制的資產負債表不平,第二遍平衡了,但是與經理編制的資產負債表總額相差十多萬元,利潤表的凈利潤與經理編制的利潤表差幾萬元。經理問她怎么編制的,她說資產負債表項目是根據總分類賬戶的余額填制的,利潤表項目是根據損益科目發生額直接填列的。你認為李文華可能在什么地方出了差錯?并根據以下公司期末賬戶余額和本期發生額正確編制公司的資產負債表、利潤表和所有者權益變動表 老師您好 利潤表求出來凈利潤是516290 資產負債表老編不平 麻煩請教一下。我錯哪兒了?謝謝
老師您好,我們公司2020年的賬務我是根據2021年5月31日匯算清繳申報的報表(資產負債表、利潤表)更改的,因為當時匯算清繳的時候有點問題,就先按大概數字申報了,現在我調整后發現20年資產負債表跟交上去的匯算清繳的資產負債表不一樣,收入成本費用以及合計數都一樣,但是里面的應付賬款,應付職工薪酬,還有其他應付款在這三個科目的期末余額不一樣,老師這種的是必須要做成一樣的嗎 還是可以不一樣
2017年9月李文華大學畢業分配到大宇公司會計部從事會計工作,會計部主任準備安排她負責會計報表的編制,于是在9月底編制月報時讓李文華也編制一份資產負債表、利潤表和所有者權益變動表。第一遍小李編制的資產負債表不平,第二遍平衡了,但是與經理編制的資產負債表總額相差十多萬元,利潤表的凈利潤與經理編制的利潤表差幾萬元。經理問她怎么編制的,她說資產負債表項目是根據總分類賬戶的余額填制的,利潤表項目是根據損益科目發生額直接填列的。你認為李文華可能在什么地方出了差錯?并根據以下公司期末賬戶余額和本期發生額正確編制公司的資產負債表、利潤表和所有者權益變動
2017年9月李文華大學畢業分配到大宇公司會計部從事會計工作,會計部主任準備安排她負責會計報表的編制,于是在9月底編制月報時讓李文華也編制一份資產負債表、利潤表和所有者權益變動表。第一遍小李編制的資產負債表不平,第二遍平衡了,但是與經理編制的資產負債表總額相差十多萬元,利潤表的凈利潤與經理編制的利潤表差幾萬元。經理問她怎么編制的,她說資產負債表項目是根據總分類賬戶的余額填制的,利潤表項目是根據損益科目發生額直接填列的。你認為李文華可能在什么地方出了差錯?并根據以下公司期末賬戶余額和本期發生額正確編制公司的資產負債表、利潤表和所有者權益變動
公司是國際貨運代理公司,現在正在申報資產負債表。 因為有一些賬單沒出來,一些賬單是下個月支付的,所以導致資產負債表不平衡。 也沒辦法得出本年利潤多少 我剩余的差額可以全部計入應付賬款嗎?然后年末的時候再一起結算
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業實際經營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
那我是就不用先計算本年利潤了,就直接把差額全部計入應付賬款對嗎
你好!是的,就是這樣。發生了就先入
我差額有一百多萬哦,全部計入應付賬款? 然后我未分配利潤是0?
因為有一些訂單還沒完成,一部分賬單沒出來,我也算不出利潤是多少。
你好!你一些賬單沒有完成,是什么業務的賬單
公司是國際貨運代理公司來著,出口國外的,賬單是等到客戶貨到國外港口了,才會出來,一般一兩個月的時間,所以一部分賬單沒出來,我不知道利潤多少
所以資產負債表的差額,相差了有一百多萬,這一百多萬我計算不出多少是未分配利潤,多少是應付賬款的 所以這要怎么辦
你好!對于這些,先不用確認。有金額才做。 你出口,先做發出貨物的憑證就好
所以我現在資產負債表一百多萬的差額要計入哪里
你好!你是什么的差額。我沒明白。比如你幫人送東西,還沒有確認對方收貨之前,你們先不確認收入 就可以了。不會有什么差額啊
但是我已經收到錢了,我現在正在填寫資產負債表,我貨幣資金有一百多萬啊。所以我現在就是資產負債表不平啊
你你好!你貸方計入預收賬款就好了
我資產負債表一百多萬的差額就全部計入預收賬款是吧,可以先不用區分對嗎
一百多萬里面有應付的貨款和利潤。我可以先不用分開,可以全部計入資產負債表里面的預收賬款里面?
你好!是的。就是這樣
這樣確定是沒有影響的對吧? 那我是等到年末一起結算嗎
你好!不是等年末,你后面跟對方結算了,結算多少,就要確認多少
那我沒有確定收入的話,我的分錄要怎么做? 我們開的是免稅的發票,也不用計提稅費的
你好!沒有確認收入就像不用做分錄。