你好;? ?加工費一般納稅人是按13%開票的? ?
請問老師,我司經營范圍是生產加工及銷售服裝的。可以開培訓合作費的發票嗎?像這類業務的稅點是多少
請問我公司是生產加工企業,現在有空余的廠房需要轉租,轉租出去的廠房如何給對方開房租電費發票呢?我們的經營范圍是沒有房屋租賃的,就是想問下超范圍的這個如何開票?
我司從事配電制造行業,想拓展經營范圍,做粗加工,開加工費發票,這個加工費發票稅點多少?跟著我司的生產走的嗎
老師,我們公司是生產制造白酒的,營業執照沒有代理加工白酒這個業務范圍,我們能開代理加工的發票嗎?
關于加工費的開票問題! 我們公司的經營范圍有塑料制品制造、銷售,現在有客戶來一批膠粒進行加工內銷,請問可以開具加工費的發票嗎?應該是開13%的增值稅電子專票吧?
老師小規模企業所得稅第四季度申報交稅了那匯算清繳納稅調整怎么做分錄分錄是做在24年12月賬里面嘛
小規模納稅人,去年4季度增值稅收入小于30萬,免交增值稅。 今年1季度跨季度沖紅去年4季度一張發票,導致今年1季度增值稅收入為負數,今年1季度增值稅如何申報增值稅?申報表稅務局帶出的數據默認3%稅率,實際上紅沖的是1%稅率,提交會顯示強制提交。
去年的印花稅900計提到今年可以不,匯算清繳需要怎么做嗎
其他應付款長期掛會有風險嘛?后期怎么處理
如果客戶不要發票,我申報做未開票收入,用什么作為憑證附件
老師,我們是零售行業,而且是高新技術企業,匯算清繳時需要填寫研發費用加計扣除表嗎
老師 你好 同一法人注冊了一般納稅人和小規模納稅人兩家公司。后期購進了多輛挖機,因為是專票全部入賬在一般納稅人公司 。現在一般納稅人公司掛了150多萬固定資產計提了80多萬折舊費且沒有什么業務收入。因平時業務都開的三個點的普票和專票,所以收入都體現在小規模公司,就是挖機掛賬在一般納稅人公司業務在小規模公司,請問兩個公司之間是否需要簽訂轉租挖機的協議呢?有更好的辦法嗎?主要擔心稅務查賬不符合原則
應收負數可以調成預收嗎
老師好,開票不填明細,只填禮品兩個字可以嗎
二手車使用簡易計稅怎樣申報增值稅?
稅負率是按配電制造計算的嗎?還是行業分開計算
?你好1.? ? 按照行業來分; 你們是按 工業制造業的??