同學(xué),您好! 本期銷項(xiàng)稅額是934903.17;進(jìn)項(xiàng)稅額是735241.87,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1097.91,所以實(shí)際扣稅額=735241.87-1097.91=734143.96,734143.96是可以用來(lái)抵扣934903.17的。
老師,請(qǐng)問這倆數(shù)邏輯是什么,看不懂
老師,這個(gè)表中的數(shù)字是根據(jù)什么邏輯填的
請(qǐng)問第2問2020年確認(rèn)的租金為什么要(30*11+30*12)/2??2020年的租金收入不應(yīng)該就是30*12嗎?圖三中其他應(yīng)收款是什么邏輯看不懂哦
老師好,請(qǐng)問核算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中,只有銷售數(shù)量,怎么求單價(jià)呢?搞不懂這個(gè)邏輯了,請(qǐng)老師指教
老師,這是其他會(huì)計(jì)以前報(bào)的折舊表,我看不懂這里的邏輯,能幫我看看數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)系嗎
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求