20年的,不建議再抵扣了。
老師,請教個問題,我在報9月份的增值稅時(一般納稅人)有機票沒有計算填列在進項那,也沒有計算抵扣,機票在9月也入了賬,做了管理費用-差旅費。現在發現,可不可以在11月份的時候,做一筆紅沖的分錄,借:管理費用-差旅費 -20000 貸:庫存現金 -2000,然后11月報增值稅的時候再正常計算抵扣,做賬的時候,借:管理費用-差旅費 18348.62 應交稅費-應交增值稅(進項) 1651.38 貸:庫存現金 20000
老師,請問20年的沒有抵扣的計算國內旅客通行及橋閘通行費進項稅現在還能抵扣嗎,當時是直接都做了管理費用,現在可以在22年沖減管理費用,確認進項,然后抵扣嗎
老師您好,以前會計做賬公司取得辦公費專票(我們是一般納稅人),她做賬的時候會計分錄直接寫借管理費用辦公費,貸銀行存款,專票也沒有勾選認證抵扣,這是22年8月發生的,我現在想把這個進項抵扣,我要怎么做賬
老師你好,麻煩問下,22年的專票,當時入賬時稅額都計入費用了,未進行進項稅額勾選,然后在23年7月不小心勾選認證做進項稅額抵扣了,金額是403元。我現在更正7月份增值稅報表,把這403元稅補交上可以嗎
老師,你好,我想問一下公司員工報銷通行費普通發票在24年進項一直沒有抵扣,現在我看電子稅務局里可以抵扣,那我如果抵扣我需要怎么做賬,之前是直接入了管理費用,
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,關稅通過稅金及附加核算嗎
支付法院裁決的勞動工資,怎么記賬
老師你好,24年第4季度財務報表更正申報,利潤有變,24年所得匯算已申報,24年4季度所得申報還需要更正申報嗎,謝謝
截止到今天還能開多少票?假如能開10萬。就是真的開完10萬后,就不用交稅了?是這意思嗎
老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個稅錢,應該給對方開多少發票
分公司非獨立核算,有開票收入,但沒有成本,收入可以匯總在總公司繳納季度所得稅嗎?
因為什么原因呢,21年的可以嗎或者22年的可以1-5月的可以調整分錄再抵扣嗎
現在22年了,已經2年了。而且抵扣的金額也不大。
那22年的還是可以吧
老師這個樣式的票據是橋閘通行費的票據吧,是可以按5%計算抵扣吧
是的,22年的還是可以 這是過路費,只有電子過路費,才可以抵扣,且要勾選抵扣。
老師我看5月份學堂老師講的橋閘進項稅抵扣的票據和我拍的這個一致,是哪里不一樣呢,有點暈了
蓋的章不一致,對方是過橋閘。
要改的是什么橋公司才可以是嗎
老師只能從蓋章單位區分。若實際報銷時,你可以問報銷人的