。借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),收入發(fā)生,應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
您好,老師!公司有筆去年的貨款2萬一直沒有收到(去年沒有收到錢,就沒有開發(fā)票,但做了收入,交了稅。),今年對方公司經(jīng)營較困難,今年公司就減免了這2萬元貨款,這筆賬應(yīng)該怎么處理?怎么做分錄?
您好,老師!公司有筆去年的貨款2萬一直沒有收到(去年沒有收到錢,就沒有開發(fā)票,但做了收入,交了稅。),今年對方公司經(jīng)營較困難,今年公司就減免了這2萬元貨款,這筆賬應(yīng)該怎么處理?怎么做分錄?
老師!公司有一筆銷售,是先開全額發(fā)票給對方,然后慢慢供貨,結(jié)果在供貨80%的時候,客戶停止了供貨,所以賬上一直掛著剩余20%的應(yīng)收款,這個怎么處理?
老師,公司2017年2月開的貨物銷售發(fā)票30萬,賬上掛著應(yīng)收賬款,一直沒收到錢。后來全部退貨了。這個時間到現(xiàn)在都5年了,請問要怎么處理?做賬怎么做?
老師好 想問一下 我公司以前年度銷售的貨物 收了客戶的錢 沒有確認(rèn)收入 現(xiàn)在這筆賬一直在賬戶上掛著 這個賬務(wù)怎么處理?
老師,您好我們公司租賃了其他公司的生產(chǎn)經(jīng)營許可證發(fā)生的費用,我們要放在哪個會計科目
老師,ETC費用1200元,怎么做憑證
股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊資本1千萬,轉(zhuǎn)讓方占股1%,以10萬元價格轉(zhuǎn)讓1%股權(quán),凈資產(chǎn)14291273.63元,可以以10萬元轉(zhuǎn)讓嗎?
公司要變更法人和股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤為負(fù)數(shù),但有盈余公積,那盈余公積要怎么處理?
老師這個認(rèn)繳時間到了怎么處理呀,
老師工商年報里面企業(yè)稅費繳納里面?zhèn)€人所得稅是填寫每個月個稅申報表里面計算得出個人所得稅扣繳金額嗎
老師好,請問民間非盈利組織開兩個類型的票,一種是財政局領(lǐng)取的財政收據(jù),開票內(nèi)容是,會費,一種是稅局領(lǐng)取的增值稅發(fā)票,在申報所得稅時,營業(yè)收入是兩個之和是嗎?然后不征稅收入是開的那種財政收據(jù),還是開出的財政收據(jù)金額填在免稅收入里,
老師,咨詢您一個業(yè)務(wù)。我們投資的股票分紅款打到了證券賬戶10元,這個現(xiàn)流表填到哪里呢? 然后我們又從證券賬戶轉(zhuǎn)12元到銀行賬戶,這個現(xiàn)流表填到哪里呢?
已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項稅額,比如福利費我做了借:管理費用-福利費,進(jìn)項稅額,貸其他應(yīng)付款,然后轉(zhuǎn)出進(jìn)項是借管理費用-福利費,貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。還是做借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸進(jìn)項稅額
請教,關(guān)于應(yīng)交稅金-個人所得稅科目 2020-2021年多計提了1180元的個稅(這個個稅是自己測算,沒有通過個稅申報端測算的) 2021年底發(fā)現(xiàn)多計提了1180,并退還給個人1180元, 退還的科目是這樣做的 借方:應(yīng)交稅金-個稅 1180 貸方:銀行存款 1180| 我覺得這個分錄做的不對,請指正
現(xiàn)在要補(bǔ)開沖紅發(fā)票嗎?
是的,需要開紅字發(fā)票的。
時間5年了,可以沖紅嗎?
可以 可以紅沖的。可以的。