借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅 貸,銀行存款
去年收入已入賬,已申報(bào)增值稅,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,今年補(bǔ)開(kāi)的去年的發(fā)票,今年需要怎么做會(huì)計(jì)分錄 去年分錄,借銀行存款100元 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入99元 應(yīng)交增值稅1元
上一年度的業(yè)務(wù),計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,已開(kāi)票,今年發(fā)生了退款,該怎么做分錄?是做相反的分錄還是紅沖呢
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),去年確認(rèn)的已開(kāi)票收入。今年有一部分要退還給業(yè)主,應(yīng)該怎么做分錄
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),去年確認(rèn)的已開(kāi)票收入。今年有一部分要退還給業(yè)主,應(yīng)該怎么做分錄
去年確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,今年要退回去,會(huì)計(jì)分錄怎么做?是小微企業(yè)
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
跨年了?要這么做嗎
對(duì)的,你這屬于現(xiàn)在發(fā)生的,直接沖現(xiàn)在收入
不是,票是去年開(kāi)的,收入也是去年確認(rèn)的。今年才發(fā)現(xiàn)多收了。要給業(yè)主退。這部分退款要怎么做分錄
你是現(xiàn)在按沖紅處理,現(xiàn)在開(kāi)紅票 按前面處理