你好!這個借管理費用—服務費 貸累計攤銷
老師你好,我們籌建期間的工程裝修里含有好多實驗設備,因為是全包,所以我只能收到建筑服務*工程款的服務發票,所以我入不入固定資產,那我只能入長期待攤費用-開辦費了,那我這里面有些設備是做實驗用的,到時候我能攤銷到研發費用里去嗎?
去年7月有一筆賬,我們付對方公司200萬的服務費,收到了100萬的發票,我以為收到的是200萬的發票做成了,借:長期待攤費用200萬,貸:其他應付款200萬,正確的應該是借:長期待攤費用100萬,預付賬款100萬,貸:其他應付款200萬。到現在我才發覺做錯了,可是這200萬我都攤銷完了,相當于多攤銷了100萬的費用(去年多攤了50萬今年多攤了50萬)這個情況我怎么怎么來改賬呢
老師,我們用的小企業會計準則,收到幾張管理費用的策劃費 服務費三百萬左右 銷售費用的廣告費一百萬左右,合同期限為1年,我想把這些費用分季度攤銷,因為一年的不可以用長期待攤費用,我應該怎么做賬,收到發票和攤銷
老師,我們購買了一個軟件服務費用于研發服裝的,我收到發票是做長期待攤費用,攤3年,那攤銷費用的時候分錄應該怎么做啊
公司開通了阿里巴巴國際站,收到開來的發票品名是軟件服務_出口通29800元,費用是一年的,這個怎么做賬?需要計入長期待攤費用攤銷嗎?
股權轉讓資本公積需要轉嘛
老師好,去年注冊的公司,24年公司沒有營業銷售,就做一些加工,但是沒有開銷售發票,賬上掛了制造費用房租水電和員工工資—生產成本,這些掛賬等后期有銷售產品了再慢慢結轉成本可以嗎?
待抵扣稅費負數,期初放借放還是貸方?
我們公司是工程公司,從外面請了臨時工,簽約的勞務合同,這種在自然人電子稅務局申報工資的時候要在哪一個模塊申報
老師好,請問下之前公司收到穩崗補貼做了借銀行存款貸營業外,,這個月退回的一部分回去要怎么入賬呢
老師,您好。請問下,發現往年暫估委托加工物資沒平,怎么處理呢?賬務我是這么做的 借委托加工物資 貸應付賬款-暫估
是不是要先申報24年年報,季度企業所得稅才能彌補以前年度虧損
老師,我們有一家個體工商戶營業執照下證時間是24年9月,一直沒有稅務登記,這個月才稅務登記,需要去稅務局說明把之前月份的稅務申報補上嗎?還是說直接從4月開始申報就好了?
我是公司是的法人,我可以通過公司給我發工資嗎
老師,我公司是生產塑料件的,需要用到模具,這個模具是入固定資產嗎?
不應該是 借:研發支出-服務費 貸:長期待攤費用,然后把研發費用轉到管理費用?
你好!如果你有做研發項目,就先入研發支出
用于研發服裝的算研發費嗎
你好!你們有研發項目,研發進度,有研發明細賬就可以
沒有研發明細就不行嗎
您好!是的。查起來肯定是不行
想問下一般研發明細是怎么樣的啊,有沒有模板呢?另外什么樣的研發明細才算合格啊
你好!研發明細賬你可以百度下,我搜了下學堂,沒有模板下載