你好 按月攤銷 借預付 貸銀行 借銷售費用廣告費 管理費用 貸預付 貸
老師好,我接到一家公司的賬,他們的開業裝修費用中計入長期待攤費用有五百多萬,我看她們原始憑證有的有發票,有些是收據,之前的會計已攤銷了三百多萬,現在賬上還掛有二百萬左右,這些收據能攤嗎?如不能攤,又該怎么處理?
去年7月有一筆賬,我們付對方公司200萬的服務費,收到了100萬的發票,我以為收到的是200萬的發票做成了,借:長期待攤費用200萬,貸:其他應付款200萬,正確的應該是借:長期待攤費用100萬,預付賬款100萬,貸:其他應付款200萬。到現在我才發覺做錯了,可是這200萬我都攤銷完了,相當于多攤銷了100萬的費用(去年多攤了50萬今年多攤了50萬)這個情況我怎么怎么來改賬呢
老師,我們用的小企業會計準則,收到幾張管理費用的策劃費 服務費三百萬左右 銷售費用的廣告費一百萬左右,合同期限為1年,我想把這些費用分季度攤銷,因為一年的不可以用長期待攤費用,我應該怎么做賬,收到發票和攤銷
老師 我想問一下 我們公司跟園區物業簽了一個為期30年的 金融服務和人才培訓服務等的服務類合同 一百來萬。 款已付,發票已收 。 問:我是不是直接做 借:物業公司100 萬 貸銀行存款100萬 借 :長期待攤費用 94萬 進項 6萬 貸 物業公司 每個月分攤 借 管理費用-服務費 袋 長期待攤費用 這樣做對嗎 ? 還是我需要做到無形資產呢
老師,我們是酒店管理公司(小規模),收到的設計費發票應該計入哪個會計科目?(設計費的產生的是我們經營酒店的房屋設計而產生的設計費50萬),老師,還有一個疑問,1、針對長期待攤費用這個科目,收到設計費發票,借:長期待攤費用貸:銀行(設計費發票附在分錄后)。比如12月份酒店開始運營,那就12月份將長期待攤費用攤銷到每個月(當月使用當月攤銷原則),借:主營業務成本或管理費用8333.33待:長期待攤費用8333.33(按5年攤銷,50萬?60=8333.33)老師,你們看一下問題一和問題二這樣做對嗎?有錯誤麻煩指導一下哈,謝謝老師
老師,我是A公司,需要給B付款交一些費用,C替我A公司直接給B公司付了款,沒有經過A的賬戶,我應該怎么做賬最好
天府通辦怎么改手機號
老師好 提取的年終獎在申報企業所得稅表里,管理費中填在哪一欄
下列情形中,通常表明存在財務報表層次重大錯報風險的有()。A.被審計單位所處行業政策發生重大不利變化,影響被審計單位的持續經營能力B.當地政府降低對被審計單位部分業務的稅收優惠力度C.被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監管機構立案調查D.因戰亂沖突,被審計單位部分運輸工具滯留在相關國家及地區
老師,出售固定資產,為了增值稅和所得稅報表收入一致,可以把出售收入計入其他業務收入嗎?不計入營業外收入
企業支付50000專利技術用于生產,無殘值,計提時 借:制造費用-專利技術416.67 貸:累計攤銷416.67 請問這樣入賬是否正確
老師,老板說以工單核算成本,是指的是計劃部工單嗎?還是指得是銷售訂單?我們下一個產品銷售訂單,計劃部會分批完成的,假如10000個產品,計劃部分4個批次工單完成
下列情形中,通常表明存在財務報表層次重大錯報風險的有()。A.被審計單位所處行業政策發生重大不利變化,影響被審計單位的持續經營能力B.當地政府降低對被審計單位部分業務的稅收優惠力度C.被審計單位管理層因涉嫌信息披露違法,被監管機構立案調查D.因戰亂沖突,被審計單位部分運輸工具滯留在相關國家及地區
老師你好,我們公司是民企的航空主題樂園,現在門票放在分銷商賣,定價100,分銷商按20%收取傭金,游客買的票100元統一進到分銷商賬戶,分銷商到時候直接抽走20%傭金,剩余的錢打到我們賬戶,發票要求我們全額開給顧客 1、這樣資金安全可控嗎 2、我們按100確定收入嗎,分銷商按20開服務發票給我們? 3、我們按80確認收入,經銷商再開20服務發票給我們?
老師,山東社保24年繳費基數多少呢
牽扯到了進項稅額,我想一次性抵扣
收到發票的時候我要怎么做
你好 收到發票時進項可以一次抵
那收到發票進賬怎么做,單獨做一筆進項抵扣的科目,還是做什么分錄
按月攤銷 借預付 貸銀行 借銷售費用廣告費 管理費用 進項 貸預付
第一次攤銷的時候把所有進賬可以攤銷完吧,后面就不需要了
同學你好 是這樣的呢
好的,謝謝
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!