你好!發截圖過來看看,你們有固定資產模塊嗎?
我用的是用友T3普及版,月末結帳時總顯示固定資產和工資系統沒結賬,這兩個模塊我們沒啟用呀
老師,用友t3固定資產模塊想反結賬,卻提示不能恢復固定資產月末結賬前狀態。什么原因呢?登錄日期沒錯啊
老師,用友t3固定資產模塊想反結賬到2019年12月,卻提示不能恢復固定資產月末結賬前狀態。什么原因呢?登錄日期沒錯啊,總賬2019年12月已經反結賬。
老師用友T3固定資產模塊月末結不了賬,第二個月也提不了折舊,怎么處理
用友T3系統管理沒有啟用固定資產模塊,T3結賬時顯示固定資產模塊未結賬,未通過檢查,不能結賬是怎么回事
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
沒有啟用
你好!發截圖過來看看
截了發不上去呀!這個介面沒有可以選相冊圖片的嘛
你好!你的提示是固定資產模塊連用了,找你們軟件售后維護一下模塊連用設置