您好 付給帶代賬公司的費用 掛往來其他應付款
老師 我們自己的勞務公司 給我們公司轉(zhuǎn)了10萬 這個錢是做往來嘛 貸方一般掛其他應付款呢 還是應付賬款呢
老師,就是我們公司有些工程款付款是由公司支付給另一家公司代付給供應商的,開的發(fā)票是開給代付公司的,而我們付款都是付給那個代付公司的,所以我們賬上就一直掛著這些往來款,代付公司又不會給我們還回來的,費用是屬于我們公司的,像這種情況應該怎么處理呢?這些往來款應該怎么清呢?
老師您好,我付給帶代賬公司的費用,對方?jīng)]有給我開票,我掛往來,是應付賬款還是其他應付款呢
您好老師,我們公司要付廣告費,但是對方?jīng)]給開發(fā)票,我們借方是用其他應收款還是其他應付款科目
老師,公賬付給個人的貨款,后期會開發(fā)票過來。也不知道是因為個體戶沒有對公賬戶付給個人。還是以后個人代開發(fā)票給我們。后期收款人會給我們發(fā)票。這樣的情況,掛往來是做應付賬款,還是其他應付款
更正了以前年度的增值稅申報表,是更正匯算清繳還是做以前年度損益調(diào)整
老師,想問下非營利組織換屆后,證件變更期間,財務單據(jù)審批人是前任負責還是后任負責?
請問老師,計算季度企業(yè)所得稅,是根據(jù)利潤表的利潤總額來算?
概而論 怎么一次查詢,各個往來賬戶明細情況?
一般納稅人開出去普票,開多少普票的稅一樣要交增值稅嗎?沒有像小規(guī)模一個月10萬的免征政策?
老師好,我們進貨1000條線,贈了250個膠水,發(fā)票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應該怎么入賬啊?
請問,12月份工資計提了沒有發(fā)放所以沒有申報個稅,今天2月份發(fā)放 匯算清繳時工資薪金需要調(diào)整嗎
員工2024年在A地和B地都有任職收入,最終是在B地任職,那2025年匯算清繳時候,員工選擇A地匯算,那補稅的稅款是入到A地嗎?
老師ad,是什么補助?分錄咋寫呢
我們賬上有臺機器按照稅務規(guī)定折舊年限每年計提折舊,還有3個月才折舊完成,現(xiàn)在公司要注銷,固定資產(chǎn)賬面余額怎么處理?轉(zhuǎn)入那個科目?實際我們也沒賣機器的