同學你好 對的 這樣就可以
小規模納稅人季報,填寫增值稅申報表,這個季度普票不含稅金額開了十萬,專票不含稅金額開了5萬,那我15行,本期應納稅額填寫多少
我們是小規模納稅人,4—12月份免征增值稅普票,印花稅以前是含稅金額申報,那現在含稅和不含稅金額一樣,不用區分含稅和不含稅了,就用開票金額填就對了么?
老師好,我們是一家小規模納稅人,但是因為客戶需要專票我們就在網上申請的代開增值稅專用發票。那后面填寫增值稅報表的話,是不是代開的部分就要寫在第一欄“應征增值稅不含稅銷售額”這里?開普票免稅的部分寫在“免稅銷售額”里?然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入*3%的金額寫在“本期免稅額”里面?
小規模納稅人申報增值稅填報的普通發票在十一欄 未達起征點 請問這個是填發票含稅金額還是填不含稅
老師,請問小規模6月份轉一般納稅人了,4-5月份是如下開票,怎么申報稅額 4月開了1%普票 不含稅金額72624.48 稅726.24 5月份開了3% 專票 不含稅 53398.07 稅 1601.93 1%普票 不含稅30889.36 稅 308.91 開了免稅普票 57677
生產渠道營運資金周轉期為負值的原因
個體戶查賬征收,賬上一年的經營所得從公戶可以平時多次轉到老板私人銀行賬戶么。還是需要一次性轉,賬怎么做分錄
那我們勞務公司把純勞務外包,然后機械油料等都是我們自己承擔,這種用一般計稅是不是好一點,因為我們開出的是9的專票,機械油料等是13的稅率,而且包工頭也可以給我們開1的專票
老師像工程機械用油的稅率是多少,是不是13%
老師如果是甲供材選擇差額比較好,如果是自己采購材料是不是一般計稅劃算
老師及有一般計稅又有簡易計稅差額納稅好麻煩,還得分攤,還得進項轉出,頭都大了
老師,一般納稅人及有簡易計稅項目又有一般計稅項目的,但管理費用分不了那么明細,確認不到那個項目,可以都抵扣嗎
老師,建筑公司項目發生的伙食費直接坐到工程施工的間接費用里,我想問一下,匯算清繳要不要納稅調整
員工衛生合格獎勵50元 應該怎么做賬 每周都有
老師,自然人法人是國內的,投資的公司是內資企業,自然人法人是國外的,投資的公司是外資企業嗎
2022.7.1以后新增的印花稅采集信息,沒有購銷合同 這一項 有個買賣合同 這兩個是不一樣的?
同學你好 這個是一樣的哦