五月份是暫估成本,然后六月份的時(shí)候把暫估成本沖減掉,重新做成本。
老師,五月份開的公司基本戶,然后六月份有發(fā)放三月份四月份的工資,這個(gè)賬怎么做合理,五月份沒有進(jìn)項(xiàng),卻有銷項(xiàng)。(我們是汽車銷售公司)
我四月份對帳,金額都是對的,我不暫估,我直接做賬,五月份發(fā)票來了,我直接貼在四月份的分錄后面可以嗎?
我做五月份的賬,材料根據(jù)對賬單正常入賬,發(fā)票都是六月份來我,我就直接付在五月份的對賬單后面了,可以嗎?還有這種情況我馬上五月份發(fā)票勾選平臺(tái)勾選發(fā)票,我可以勾選六月份的發(fā)票實(shí)際是五月份的材料進(jìn)項(xiàng)用?
老師,請問,我五月份的銷項(xiàng),6月份開過來進(jìn)項(xiàng),我是5月左暫估呢,還是直接做五月份的成本,6月份發(fā)票貼到五月份的賬里面。
6月份的貨款但是那會(huì)發(fā)票還沒到,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模,所以開過來的發(fā)票和6月份的賬沒有差,那我可不可以直接把7月份開的發(fā)票貼在6月份的憑證里面?6月份的賬務(wù)處理也不需要做什么對吧?
老師,是不是一次采購大額的婚紗按3年攤銷,如果每月采購幾件就一次計(jì)入成本啊
從公司公賬上一次性轉(zhuǎn)40000給一個(gè)人,有風(fēng)險(xiǎn)?怎么轉(zhuǎn)沒風(fēng)險(xiǎn)?
老師,月底最后一天可以打印數(shù)電發(fā)票里的統(tǒng)計(jì)表了嗎?發(fā)現(xiàn)我今天打的數(shù)是不對的,我開了2張發(fā)票了,統(tǒng)計(jì)表只有一張!哪里出問題了,征收率那份。月初需要數(shù)電發(fā)票打印進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)進(jìn)行報(bào)稅做賬
2024年,為了延緩所得稅繳納而做的暫估,假如次年5月后期會(huì)取的發(fā)票,2024年匯算清繳要怎么做,憑證要怎么調(diào),做?假如后面無法取得發(fā)票,要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理和報(bào)表申報(bào)
銷售拿來的報(bào)銷單上差旅費(fèi)是400元,但是附件發(fā)票是一張500元的油票,專票。那做賬的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額是要全額按照發(fā)票上的來嗎?可以全部抵扣嗎?
老師個(gè)稅一年按6萬扣完后,次月接著可以扣5000嗎?
食堂里用的液化氣去管理費(fèi)用福利費(fèi)嗎
沒有發(fā)票,只有收據(jù)可以做賬嗎,不超過500,個(gè)人報(bào)銷怎么做賬,分錄怎么做
不是本公司員工,可以在公司借款嗎。五萬之內(nèi)
老師,我們是跨異地做項(xiàng)目。那個(gè)地方給我們核定了個(gè)人所得稅。但是我們實(shí)際是跟另一個(gè)公司合作。然后我們公司的人沒有真正在那邊的。我們開發(fā)票給我們的上游。然后另一個(gè)公司再開發(fā)票給我們。這種申報(bào)個(gè)人所得稅應(yīng)該怎么報(bào) 報(bào)沒有人員嗎?
老師,那我成本也暫估,收入按正常確認(rèn)嗎,到6月份庫存商品、收入、成本全部沖銷,再按照正確的走一遍是嗎?
你好,對,就是這個(gè)意思。