?你好; 1.? ? 正常是報給稅務局的話 ; 是按季度報報表的? 2; 公司內部會按月來出報表給你單位領導看的??
7月接手,小規模, 資料: 1.???????? 7月前的 0申報稅表, 2.???????? 現今流量表(數據都是0),利潤表(數據都是0), 3.???????? 資產負債表(貨幣資金-3w) 4.???????? 銀行真實存款1w ? 建賬: 期初設置,為了和拿到手的資料一致,銀存1w,現金-4w;其他應付款-3w(這樣建賬對嗎?) 以因為貨幣資金不能是負數, 第一個分錄, 借:現金4w;貸:其他應付款4w 這樣其他應付款科目貸方1w,以后怎么方式 把賬做平?
老師,是不是資產負債表每個月都要申報,我查了下公司以前的會計l月和3月的記帳憑證做到了一起裝訂。而且資產負債表也只做了3月份的。資產負債表中期初額36016.10、現金貨方金額15276、銀行存款借方金額18730.63、貨方金額16525.80 這3月份期末金額怎么計算的。這l月、2月就不用申報資產負債表了嗎?
郭老師,我公司之前會計沒有設置預收和預付款,都放到應收和應付了,但資產負債表是不對的,這該怎么辦呢?這是前會計出的一月份資產負債表,我用的軟件是從咱們會計學堂買的精斗云,導出的資產負債表預付款沒有金額,還需要手動調整。郭老師解答一下
你好!老師!個體戶S司要求查賬征收!我們如果從第二季度開始起賬!對于起賬不知道我的思路是不是對的!您幫我看看!例如:首先看一下3月份銀行存款余額100元?把銀行存款的余額放在資產負債表未分配利潤的年初數上,并且把他放在資產負債表的貨幣資金處100元,其次查看一下截止3月底有哪些應收賬款,把數據放在資產負債表年初數“應收賬款”處2萬元,這樣的話資產負債表是不平的,所以我自己在資產負債表“其他應付款”處加上了2萬元,這樣起初數就平了!我這樣起賬可以嗎?謝謝!
老師,去年項目甲方罰款2000,直接從工程款扣除,這2000應計入什么科目?營業外支出?能否所得稅前扣除?
老師好,公司為員工支付的個稅,匯算清繳時需要調增,請問在A105000表中,放在第14行與取得收入無關的支出(圖一),還是放在第17行其他(圖二)?
老師,請問甲公司對外投資A公司10萬,并且已實繳10萬,后面A公司嚴重虧損,甲公司便將對A公司的股權0元轉讓給另一家公司。 甲公司原會計分錄:借:長投 貨:銀存 那現在甲公司應該如何進行會計處理?
老師您好,我們公司是賣車的,現在收了一天二手車34.5萬,這個車子是事故車修了保險公司可以賠20萬,但是修好的車子只能賣21萬,這樣導致我收車跟賣車差了13.5萬,加了保險公司理賠總的是不虧的,那我賬務處理要怎么做比較好,能不能把修理的不要做收入先把13.5萬直接對沖掉
請問企業股權轉讓,轉讓需要繳納的企業所得稅可以用以前年度虧損彌補嗎?
老師您好,匯算清繳職工薪酬賬載金額填寫的時候也要把社保和福利費加進去填寫嗎
老師,這個不是銀行開戶許可證嗎
老師,請問稅局那邊要的出口退稅中單證備案資料是指哪些呀?謝謝!
老師 貨款轉私賬有交哪些稅
甲方的尾款2261.27給不了了,這種情況需要什么資料下賬
老師,資產負債表按照季報的話。資產負債表上的期初數和期末數應該是3個月的期初數和期末表相加的數招才是季度申報的數據嗎
你好 1.? ? ? ?負債表 年初是? 年初數 這個是不動的;? 期末數據是寫你3月末的數據即可 ;不是相加? ?
老師,資產負債表中的期末數是怎么算岀來的。
?你好;? 期末? 根據你科目余額表來編制 ; 系統一般 會自動出來? ? 出報表的;這個學堂有編制報表的課程的??
老師,我查了下以前公司會計資產負債表中的貨幣資金跟我算岀的數據相差有點大。關于資產負債表中岀現的錯誤點。我是不是應該從記賬憑證查,還是原始憑證
?你好;? ?相差大的話; 要查看原因 是的; 看原始憑證 和你實際是否有差異 ; 和你? 銀行對賬單這些核對哈? ?