您好!差異計入到利潤分配—未分配利潤里面
老師,你好。我們是用金蝶軟件做的賬,然后我們是做好幾套分賬,最后匯總出一個總賬。總賬每個月都平的。但是分賬的資產負債表就有時平,有時不平。我沒有發現。比如我現在出2月的報表,就發現兩個分賬里面,一個年初數不平,一個期末數不平。別的報表都是平的,科目余額表也是平的。請問,1,為什么會出現這種情況?2.這個月不平的資產負債表我需要如何調整呢?這個月總賬是平的,只有分賬的資產負債表不平……
老師早上好,是這樣的,如我們是6月份建賬,然后4~5月份都沒有做過賬,那期初的時候有的有,有的沒有,試算不平衡,然后差異放在哪個科目呢,然后到時候再調嗎?如果填的話,什么調。急用,我們是服裝貿易公司,做內賬
老師項目7月份開始,我們7月份結算一部分,9月份才收到錢,那我在7月支付的時候計入應收賬款,然后貸提供服務收入這樣對嗎?收入是9月份到賬。8月份開發票的,是不是以后只要沒有收到錢都可以這么做呢,還有我掛提供服務收入的時候需要什么附件呢
以前年度的企業所得稅更正申報需要哪些資料。如何操作
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,計入什么科目二級科目是什么,就是接的婚慶然后包括化妝攝影,都是從外面找的化妝攝影師,其實就是轉一下手給付給他們
老師:工資申報金額。計提金額,實際發放金額都不相符,是哪個為主填寫匯算表
老師您好,銀行貸款調整財務報表,只把負債應付賬款,其他應付款調少了一部分,資產總額沒變,現金流量表數據不動,可以嗎?
公司找個人做了一個裝修的工程30萬,但我這個人沒有公司,可以去稅務局代開嗎
老師cd是為啥選擇呢
成品過期已當廢品賣了,那我這些庫存商品就沒有了,我憑證要怎么做
去客戶廠里拉產品來加工,這個通行費要進入成本嗎
老師,那法人沒有開代發工資證明的情況下,是不是最好老板先把錢轉到公戶然后公戶同一發工資比較好
銀行貸款,得去銀行轉賬直接轉給供應商,我這邊怎么做賬,
哦,那到時如何調出來,老師舉一個例子
您好!不用調出來啊。除非你到時候確定了有哪些差異。比如你現金做少了 借現金 貸利潤分配—未分配利潤
老師,庫存商品剛開始期初沒有數據,然后這個月6-9做賬的時候,就有負數出來,然后6-10也有購入的,那我這樣子調不調
您好!內賬看老板的意思。最好還是做一下,你6-10月不是正常入賬嗎
調的話,在6-9號調一樣,還是什么調,調的時候有附件嗎?老師不知道的,不懂財務
你好!這個沒有附件,你自己做一個。
就是不知道什么做附件
你好!只能自己做一個,寫一個說明就好
不做附件可以嗎
你好!內賬可以,但是讓老板知道這個事,最好簽個字
老師還沒說,在哪里調
你好!你現在庫存商品有負數,要么是你結轉成本結轉多了,要么是當時期初有庫存,但是沒有錄進去 如果是結轉多了,就沖減當時結轉的分錄,如果是期初有庫存,但是沒有錄,就補充錄入進去
老師,就是期初余額有庫存,但是具體多少數據不知道,所以這樣子的話什么做賬弄平,還是直接在期初余額那里輸數據,因為快賬可以改