你好,學員。這個是賬外調整,實務中很多的,沒事的
老師你好,我們公司在申請高新的時候,中介說我們知識產權太少,就做了幾個軟著,算到研發項目里了。記為RD01、RD02這類的。但是我們平常賬上并沒有軟著相關的研發費用支出。請問1.要把軟著列為到研發項目里面嗎? 2.軟著方面沒有研發費用支出,那應該怎么賬務處理?
我公司委托了外面的公司幫我們辦理高新技術企業的申辦。對方公司向我要了21年的數據,然后幫我們設立一個輔助臺賬,分別在每個月確認多少研發費用的那種臺賬。然后要求我們按照他的臺賬調研發費用。目前所有費用是費用化,入了管理費用_研發費用支出。現在更正年報,我這個研發費用可以享受加計扣除政策嗎?如果可以,我是否只需要附上研發費用輔助臺賬就可以加計扣除了?
老師,公司正在申請高企,19至21年研發費用輔助賬是找事務所來做的,我們的做賬軟件沒有單獨核算研發費用,事務所是從賬上的管理費用調出一部分費用作為研發費用,這樣有沒有什么風險?如果后期我們申請高企通過了
老師,我們企業22年成立,去年入賬研發費用都在管理費用,現在因為要申請高新技術企業,要把部分費用從管理費用調賬到管理費用項下的研發費用,這樣只調賬,不調報表可以嗎,因為年報和匯算清繳已經都上報稅務所了。而且研發費用也是管理費用下的二級科目
老師您好!我司是高新企業,因是在當年9月份提交申請當年又審核通過因鋁材擠壓行業的特殊性它生產領料跟成品的配比正常領料要高于成品的,當年沒有每月計提研發領料,所以臺賬在12月做一個分錄來調整研發費用,導致成品數量多于正常領料數量,這樣合理不?分錄如下:借: 管理費用-研發費用-工資 207,630.00 管理費用-研發費用-社保 41,759.36 管理費用-研發費用-材料 375,117.90 管理費用-研發費用-水電費 484,663.92 管理費用-研發費用-折舊費 15,929.16 管理費用-研發費用-差旅費 2,150.52 貸: 管理費用-職工薪酬 207,630.00 管理費用-社會保險費 41,759.36 主營業務成本 875,710.98 銷售費用-差旅費 2,150.52 ,還有高新收入的數據是在平常銷售那里提取的。可以這樣理解不,主營業務成本包含高新收入的成本?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
我22年還是沒有設置研發費用,我是今年6月才接的賬,可以等23年再設研發費用科目?
建議22就要設置研發費用,學員
但是上半年沒有設研發費用,只能從6月開始設研發費用了,這樣可以嗎?上半年年終了,再賬外調整可以嗎?
可以的,要么上面調整,要么賬外調整