可以的,彌補虧損的金額,加上你需要退稅的金額除以你的稅率,這個就是。
所得稅匯算清繳不想退稅 ,要調增金額很大才能調平不退稅,這樣會不會引起稅局關注
企業所得稅匯算清繳要退稅,我不想退稅,能不能調增金額不退稅?
老師,企業所得稅匯算清繳要退稅,但是我不想退,能不能根據這個稅額推算出調增金額,把稅款調平?
老師,企業所得稅匯算清繳要退稅,但是我不想退,能不能根據這個稅額推算出調增金額,把稅款調平?
老師,企業所得稅年報匯算清繳時有退稅額,但是不想退稅,需要調哪個表?
老師,董事,董事長,執行董事,副董之間的關系以及區別是什么?
老師如果A是甲公司董事,B是A的近親屬,那么B控股的乙公司和甲公司之間的交易屬于關聯交易么?
第三題的D選項為什么是錯誤的
電商運費怎么算出我司的價格
老師你好!我的問題描述如下: 甲欠乙50萬,現在通過協商進行打折處理,實付35萬,未開票,打折部分10萬,扣相應稅金5萬,賬務如何處理?
老師,我想這個10萬份,為什么不是乘的100000,而是直接乘的10,題目中乘的5.6是每份5.6元,可10萬份,卻是直接乘的10,感覺單位不統一啊
老師資產合計負債和所有者權益嗎
稅收滯納金已經包含在利潤總額里為什么還要加
收到實收資本繳納印花稅分錄
個體戶繳納了經營所得怎么做會計分錄,老師
老師,我這個是2014年的企業所得稅,現在突然匯算清繳讓我退稅,2014年的企業所得稅稅率是多少呢
國家財稅務總局下發的《關于小型微利企業所得稅優惠政策有關問題的通知》(財稅[2011]117號),通知明確,自2012年1月1日至2015年12月31日,對年應納稅所得額低于6萬元(含6萬元)的小型微利企業,其所得減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。 國家需要重點扶持的高新技術企業,減按15%的稅率征收企業所得稅。
當時需要退稅金額是7000元,是7000除以10%算出調增金額是嗎
你看一下你符合小型微利企業嗎?如果是7萬的話,你的利潤應該是大于6萬了,大于6萬就不應該按照10%。
當年的利潤是負的
你好,當時你預繳的稅率是多少?
當時的稅不是我報的,我也不知道是多少
當年的利潤是負數,這樣怎么調啊,調增金額有用嗎,應納稅所得額是0
彌補虧損的金額加上7000除以25%。
老師,當年我們虧損600多萬,是不是都要調正?這沒法調啊,對以后年的企業所得稅都有影響,我能不能退抵欠的稅?
是的 不調增 就沒法調整退稅