你好,超過100萬到200萬的,另一部分都按照5%來繳納的。
小規模企業盈利了130萬,2020年匯算清繳時虧損了39萬,但是稅務局不讓四季度申報企業所得稅時彌補虧損,讓到2021年企業所得稅匯算清繳時彌補,現在如何處理?如果小微企業的企業所得稅利潤超過100萬是不是要按10%的稅率繳納企業所得稅?
小微企業是每個季度收入不超過100萬按5%征收企業所得稅所得稅,還是一年不超過100萬收入才可以按5%呢?如果每個季度將近100萬收入,那么一年就將近400多萬,那么最后所得稅匯算清繳時如果減去成本后需要交稅,那么按5%還是10%?還是25%呢?
小微企業企業所得稅稅收優惠比如一季度盈利100多萬,二季度又盈利幾十萬這樣就超過200萬,是不是按照百分之五開始繳納所得稅?還是年終匯算清繳以后繳納
對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅 老師,這個是2023年第一季度開始執行嗎?還是2022年匯算清繳也同等適用?
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老板和客戶談的未稅收入10萬,我確認收入時是按10要確認,還是按88495.58元來確認收入(10萬/1.13)
車間管理員因A產品出差的差旅費,是直接計入生產成本_A產品,還是計入制造費用,在結轉到生產成本-A產品
老師您好,請問電子稅務局紅沖發票需要怎么操作?我們是銷售方,購買方已經認證了。
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老師您好,請問電子稅務局變更開票人員怎么變更?
之前公司效益不好,拖了員工2年的工資,現在一次性發放,個稅怎么計算?因為有以前年度的工資一共 20萬,但是個稅都沒有計提
處置長投權益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
老師,現在注冊公司是要求5年內交上了嗎?還可以延期嗎?
老師,被審計單位的2024年的招投標過程資料我看過了,沒有發現問題,項目經理又安排人再看一遍是什么意思?
對焦就是按照這個稅率來交。
預繳就要按照這個稅率來的。
預繳就按照5的稅率是嗎?如果累計超過300預繳是不是按25%?年度匯算清繳超過300了還要在補之前200以下預繳稅款?
不是全部,按照5%的是100到300萬之間的是5%,你100萬以內的還是按照2.5%。
年匯算清交超過300萬的,全額按照25%之前繳納的全部需要補上。
300以下的稅款減去預繳的按照25%來補交是這樣嗎?如果匯算沒超300那是不是還要留抵了
200萬以上是按照5來預繳的,我們一季度剛預繳的按照2.5
300以下的稅款減去預繳的按照25%來補交是這樣嗎?如果匯算沒超300那是不是還要留抵了 利潤300萬以內的,它是分階段的利潤,100萬按照2.5%利潤,100萬到300萬之間的稅率5%,超過300萬的全額按照25%繳 比如你的利潤是一百八十萬 100萬乘以2.5%加上80萬乘以5% 你的利潤是400萬, 用實際利潤400萬乘以25%
年度匯算清繳超過300了還要在補之前200以下預繳稅款? 年匯算清交超過300萬的,全額按照25%之前繳納的全部需要補上。
也就是你預繳的100萬以內的百分之二點五一百萬到300萬之間的稅率,5%的全部都是按照25%,把這個稅補上。
那這個補上是在匯算的時候補對吧,還有就是如果匯算沒超300但是經營期按照25來交是不是要留抵了
你好,你沒有理解,比如預繳的時候,你的利潤總額就已經是400萬了,你在預交的時候就得交預繳,和匯算清繳的稅率是一樣的
如果預繳的時候按照300萬來交,匯算如果虧損了不就可以不按照300來交了嗎?這樣多繳的是不是留抵了
你好 什么時間預繳的300萬的 什么時間又是虧損的 第三季度300萬 繳納了 第四季度270萬 就是多交 那你第三季度別做300萬步就可以了 做了就得交 不想交稅 做暫估