您好,您這個是不需要交的
個稅匯算清繳 在兩個公司都有工資,兩邊都有按月申報個稅 現(xiàn)在合計工資是9萬多 應(yīng)納稅所得額是21508.29 出來的應(yīng)補(bǔ)繳5百多,但是上這又有提示說綜合所得不滿12萬,可以免申報,這是要交還是不交呀
我們老總工資,一直都是單位開的,每月都申報個稅,用匯算清繳嗎,他年收入超過12萬,假如需要補(bǔ)稅不超過400元,是不是就可以不用交了
老師 我2021年在三個地方都有申報工資 合計收入不超過12萬 但我實際只交了58.98 還需要補(bǔ)交2220.7 你說我這個稅匯算清繳可以點享受免申報還是要補(bǔ)交呢
老師 我2021年在三個地方都有申報工資 合計收入不超過12萬 但我實際只交了58.98 還需要補(bǔ)交2220.7 你說我這個稅匯算清繳可以點享受免申報還是要補(bǔ)交呢
老師,您好,我想問一下,兩個公司都給我申報個稅,年收入共11萬,不超過12萬,匯算清繳時有補(bǔ)稅金額,但是系統(tǒng)說不超過12萬享受免申報,那還需要補(bǔ)稅嗎
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
應(yīng)交稅費科目因誤計提導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上顯示負(fù)數(shù),如何調(diào)整,調(diào)整的分錄怎么寫,包含以前年度,用的軟件沒有以前年度調(diào)整損益科目
老師您好。企業(yè)所得年度匯算清繳匯算前后都是虧損狀態(tài),沒有稅費變動,那么財務(wù)報表的資料申報和去年第四季的是一樣?
老師,企業(yè)所得稅利潤300萬以下5%?300萬以上是25%對嗎
老師:超市個體戶辦了煙草證,那這個超市后期怎么交稅呢
老師業(yè)務(wù)招待費,收入的千分之三嗎,費用的60%嗎
老師,房租發(fā)票可以開專票嗎
企業(yè)產(chǎn)生的外幣財務(wù)報表折算差額計入其他綜合收益。老師這是啥意思呢這不是放財務(wù)費用嗎
老師請問,企業(yè)所得稅匯算清繳A105080表中資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)天什么數(shù)?
老師請問我們營業(yè)范圍是銷售食品,許可證上是食品銷售經(jīng)營者(含冷藏冷凍食品),現(xiàn)在要增加營業(yè)范圍,是,我們也要銷售冷藏冷凍食品。營業(yè)范圍是否要加上含冷藏冷凍食品銷售
直接點享受免申報就好了
對的,直接點擊減免就行了