同學你好 這個可以的
老師,接木方施工合同,合同開工日期是3月15日,竣工日期是4月15日,簽訂日期是4月17日,開票日期是5月16日,開的免稅普票可以嗎?接木方是我們自己的木方,銷售方配人工和輔材膠水粘接一下,銷售方開的是木制品,接木方的發(fā)票可以嗎
老師你好,【計算題】以增值稅為例,甲商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,對外銷售摩托車,不含稅單價統(tǒng)一為10000元,適用的增值稅稅率為13%。甲商業(yè)企業(yè)的增值稅以1個月為納稅期限。甲商業(yè)企業(yè)2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)5月5日,采用直接收款方式銷售摩托車20輛。(2)5月8日,采用賒銷方式銷售摩托車60輛,合同約定5月27日收款。(3)5月16日,購進100輛摩托車取得增值稅專用發(fā)票注明單價7000元,該增值稅專用發(fā)票本月符合抵扣規(guī)定。(4)5月25日,采用預(yù)收貨款方式銷售摩托車30輛,貨款已經(jīng)收到。(5)5月27日,收到5月8日所售50輛摩托車貨款,其余10輛尚未收到貨款。(6)5月29日,發(fā)出5月25日預(yù)收貨款的摩托車10輛,其余20輛6月5日發(fā)貨。要求:計算甲商業(yè)企業(yè)5月份增值稅應(yīng)納稅額并回答納稅申報期限。(注:納稅申報期限為期滿之日起15個工作日內(nèi),周末節(jié)假順延)第3,4,5,6個怎么算呀
老師你好,【計算題】以增值稅為例,甲商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,對外銷售摩托車,不含稅單價統(tǒng)一為10000元,適用的增值稅稅率為13%。甲商業(yè)企業(yè)的增值稅以1個月為納稅期限。甲商業(yè)企業(yè)2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)5月5日,采用直接收款方式銷售摩托車20輛。(2)5月8日,采用賒銷方式銷售摩托車60輛,合同約定5月27日收款。(3)5月16日,購進100輛摩托車取得增值稅專用發(fā)票注明單價7000元,該增值稅專用發(fā)票本月符合抵扣規(guī)定。(4)5月25日,采用預(yù)收貨款方式銷售摩托車30輛,貨款已經(jīng)收到。(5)5月27日,收到5月8日所售50輛摩托車貨款,其余10輛尚未收到貨款。(6)5月29日,發(fā)出5月25日預(yù)收貨款的摩托車10輛,其余20輛6月5日發(fā)貨。要求:計算甲商業(yè)企業(yè)5月份增值稅應(yīng)納稅額并回答納稅申報期限。(注:納稅申報期限為期滿之日起15個工作日內(nèi),周末節(jié)假順延)第3,4,5,6個怎么算呀
七、全面“營改增”后一般計稅方法與簡易計稅方法 選擇的納稅籌劃。 一般納稅人銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)老項目,可以選擇適用簡易計稅方法按照5%的征收率計稅。一般納稅人銷售自行開發(fā)的房地產(chǎn)老項目適用簡易計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用為銷售額,不得扣除對應(yīng)的土地價款。 一經(jīng)選擇簡易計稅方法計稅的,36個月內(nèi)不得變更為一般計稅方法計稅。 房地產(chǎn)老項目,是指: 1《建筑工程施工許可證》注明的合同開工日期在2016年4月30日前的房地產(chǎn)項目; 2《建筑工程施工許可證》未注明合同開工日期或者未取得《建筑工程施工許可證》但建筑工程承包合同注明的開工日期在2016年4月30日前的建筑工程項目。
務(wù)41-50 業(yè)務(wù)46-50 業(yè)務(wù)46:2018年12月16日,途裝車間完工入件240#少公 桌700張,120#辦公果200張,樣木老板桌75套,桿木組合柜50套。 業(yè)務(wù)47:2019年12月16日,業(yè)務(wù)取門北小凡恐還規(guī)金。 業(yè)秀48:2018年12月16日,開出4 000元特北支果購買辦公用品。 業(yè)聲49:2019年12月16日,南買密華集團發(fā)行的5年雞。 而值50元,到1還本付縣,年利率為E的價券10 000號。 購妥價460081元 〔其中手樓圈32 000元) 豐E(香理層以英取合網(wǎng)政會卻量機出售為口的! 業(yè)參50:2010年1記首1日,去民大天理和收們有向想公司 銷世240#辦公是100張,120#辦公量200然,樺木老板寨 10套,樣木4合恒5套,采用牧取手城費方式,受托方坡 15%收收民
登錄電子稅務(wù)局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續(xù)費35,我這個項目明細應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?