同學你好 你可以查一下這個員工的名字
老師你好 我這有兩個問題想問一下 第一個是我們單位 給別人代交的社保就是單位承擔的部分 和個人承擔的部分都有 該給人本人給我們把錢轉過來 請問這部分的賬務處理該怎么做呢 麻煩您具體寫一下分錄 第二個問題是 我們單位的員工 在這家單位發社保單 實在就要單位并沒有發工資 請問一下這部分的社保該怎么賬務處理呢
老師我們有兩個員工休長假了不發給他們工資了。社保給他們上他們自己出錢這個做憑證我該怎么做呢?要和正常發工資上社保的員工一起計提社保嗎?我不知道該怎么辦了,分錄怎么寫。 一月份的應發工資是109906.72.2月7號是發工資102569.71.個人社保銀行扣款合計金額是7997.8.單位合計扣款是22737.72. 個稅2月繳納247.26.其中包含沒有工資的兩名員工的社保個人和單位部分。老師一月份我還怎么做計提分錄呢?老師麻煩指導的時候把數據給我帶上不然我看不明白謝謝
老師,你好,我單位員工工資6000,自己扣社保1000.單位給交了1500.那么這個人的工資是不是應該給按7500算吧?麻煩給我說一下按那個數算工資總額?如果按7500算,那么實際發放了5000.匯算的時候這2500是不是要調增?謝謝老師?
麻煩給我看下這算是單位給員工醫保交成功了嗎?怎么不顯示具體人員名字,只有繳費人數
老師,我家是10月份剛成立的企業,我11月給員工申報個稅時,每個人只報了1500元,系統確顯示每個人要交45元的稅,問了這個人也不在其他單位申報,只有我們一個單位,這是怎么回事?為啥只報1500,會產生個人所得稅
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
去哪里查啊
在你們當地醫保系統里
醫保已經就是社保系統?
同學你好 不是 是醫保系統
還有單獨醫保系統?你有網址嗎?
同學你好 對的 有單獨的醫保平臺 各地不一樣的地址
申報的時候是在電子稅務局申報嗎?
我這里是社保系統和醫保系統申報然后電子稅局交錢
我這里怎么直接在電子稅務局申報直接交錢了
不是社保早就納入電子稅務局繳費了?
社保系統和醫保系統申報然后電子稅局交錢
要同時在兩個系統申報?
這么麻煩?
我這里是這樣的哦