你好,當時的分錄怎么做?
老師,工商年檢。股東及出資信息可以不填寫嗎?
老師,我現在已經申報完第一季度的報表了,現在反結賬到去年12月,入賬一筆5000元二手車,同時計提11-12月累計折舊,(是去年10月領導用借支現在購買的,后來才知道),然后再更正申報24年第四季度財報,然后再在今年1-3月都補提折舊后,再更正申報25年第一季度的財報,這樣可以嗎?稅務這塊會有什么不好的地方嗎?
老師我想問一下利潤表本期金額和上期金額是對是錯,因為25年利潤表它自己生成的,我看了一下,查一下那個之前交過的季報,我查一下子,然后看的是數據,是他是24年10月1號到24年12月31號,這個時間段報的這個數利潤表季報本期金額和本年25年報那個季報利潤表,上期金額他倆是一致的,這個這樣對嗎?
老師,我們單位既賣了電腦又賣了宣傳手冊可以做賬時可以統稱為什么名稱
老師正常繳納房產稅。是按照原值加契稅,但是契稅是賣房交的我還需要加到入帳價值里嗎
待認證進項稅額什么情況下用
老師:下午好! 我公司租賃辦公室的費用,記入“管理費用-辦公費”可以嗎?租期是一年,費用是一次性支付,我可以一次性都記入到當期費用嗎?
我們的分公司在報企業所得稅年報,招待費是先要填寫費用明細表嗎?謝謝不享受優惠政策
老師請問:套定額計入哪個科目?分錄怎么寫?
老師請問下出口發票備注欄,人民幣金額,應該怎么這備注呢?比如人民幣100元,如何正確寫
正常出處理,收發票時:借工程施工,應交稅費_應交增值稅_待認證稅費,貸:應付賬款,勾選抵扣發票時:借應交稅費_應交增值稅_進項稅,貸應該稅費_應交增值稅_待認證稅費
借應付賬款 貸工程施工 應交稅費應交增值稅進項轉出 然后重新開了之后,借工程施工 應交稅費應交增值稅進項 貸應付
老師,我想問的是我們稅控盤里已經勾選抵扣的這個發票我們要怎么處理?另外我們報稅系統增值稅怎么處理?不是問帳務出理
做進項轉出附表二里面開具的紅字信息表里面一點填寫
做進項轉出不勾選發票 你在開票系統開公紅字信息表