你好,需要交個稅20%的
一個單位(非金融企業)向我單位(非金融企業)借款,付借款利息,我們應該怎么記賬?是貸財務費用還是貸主營業務收入?這筆利息我們給對方開發票,發票內容怎么開?我們需要繳納哪些稅?謝謝老師
老師,我們公司向個人借款,并且支付了利息,那么這個利息可以抵減收入嗎?對方收了利息,需要給我發票嗎?謝謝
老師 我們公司向另一個公司借款 我們公司支付利息對于對于出借方來說,應該視同銷售繳納增值稅,但是對方不給我們開發票,我們支付的利息能不能轉給個人卡?對公戶轉我們也沒有收到利息發票,匯算清繳的時候還得納稅調增
我公司向個人借款 80萬元 利息月1分 現在 利息要付32000, 我公司支付利息 要求對方是個人開發票 那么他這個32000的利息稅率是多少 繳納哪些稅?
老師 我=借給公司10萬 現在公司要付給我利息1.5萬元 但是要我們開票 我去稅務局給給開票 最為收利息的個人 我要繳納哪些稅?
稅務局網站上季報的財務報表,這個本期金額是哪一期
老師您好,公司有個營業執照兩年沒用了,打算做外貿,銀行和稅務有沒有要調整的呢
銷售商品客戶當時沒有付款,一段時間后付款客戶自己抹零了,應收1050,一段時間后銷售方實際收到1000,銷售方怎么做賬
老師,審計的審查出我公司2024年有未確認的收入,從2024.5月-12月給我們確認了收入74萬,我該怎么記賬呢,是取消2024年的記賬,從2024.5月開始補收入嗎?
老師,我想請問,企業所得稅匯算清繳里面關于職工薪酬的填報。因為去年12月份有計提1月工資,有未發放的工資。那我填報賬載金額和稅收金額都是按照計提金額來填報嗎?因為12月份計提的工資在1月份才發。
專項扣除填完以后,每月工資還扣個稅嗎?還是每月先預交,年底再返啊
在一家公司任職的會計,是否可以再做其他公司的賬務
老師,只有實發工資數,而且有部分人的工資扣除各項之后會有產生個稅,那我這個能有辦法推算出應發數嗎?我用實發工資+社保+個稅這樣推算應發數,計算出來的個稅有會有差額
公司異地建筑服務預繳增值稅有大概10萬塊,在本地實際申報增值稅時候因為有留抵稅額一直沒交過增值稅,也就沒有把預繳的金額用掉。現在賬上留抵稅額還有幾十萬。想問下,預繳的這個增值稅可以退嗎?還是可以加到留抵稅額里面?難道就這么一直預繳一直金額增加嗎
公司給個人打了設計費2000,沒有勞務發票,公司叫按照臨時工的工資申報個稅,這個分錄怎么做?
2萬就是兩千的個稅了是嗎?
你好,2萬乘以20%是4000的 個稅
有其他更好方法避開這個嗎?
你們單位正常支付不扣除個稅,然后也不讓他開發票。
那掛往來款嗎?到時候往來款就多掛了利息的金額了 怎么平掉呢?
你好,不用打,借財務費用,貸銀行存款,直接做這個就行。
這樣企業所得稅和土增稅是不能抵扣的沒有發票
對的是的,不可以抵扣的。