借預付賬款貸銀行存款, 然后貨物收到了借庫存商品貸,應付賬款暫估 確認收入之后結轉成本,借主營業務成本貸庫存商品 票到了借應付賬款暫估貸,庫存商品 借庫存商品借主營業務成本負數 借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸預付賬款 借主營業務成本貸庫存商品
請問一下老師一般納稅人還沒收到貨物成本發票,怎么做暫估分錄呀,收到后怎么做?會不會先多交稅啊?
12月暫估成本,跨年4月才收到發票,收到發票后怎么沖銷之前暫估的,賬務怎么做,需要全套的
未收到發票做暫估的分錄,求解答?已付款,本月發生本月做暫估,后期收到發票怎么做?
先支付出去,后幾個月才收到發票,怎么暫估成本到最后的收到發票,怎么做分錄呀,求老師解答,
老師,我本月購進貨物收到貨了,沒發票,沒給錢,做了暫估,次月初沖掉暫估,然后先付的上個月的貨款,付款過了好幾天發票才回來,那我這分錄咋做啊,借貸分錄怎么做
老師,房地產開發企業,收入和資產總額都超億,從業人數為30人,屬于什么類型企業?中型還是 工程是外包制
補上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金,現在怎么做賬,用動去年的憑證和報表從新加上改了嗎?
老師你好,我一季度的所得稅申報過了也繳費了,現在發現一季度的稅金及附加沒有計提,這怎么處理,
小規模填報企業所得稅年度納稅申報表時資產折舊攤銷及納稅調整明細表必須填報么
我們銷售出去很多翻新機,樣機被退回了,但是退回的包裝和配件都不齊全,現在應該怎么重新入庫呢?入庫又是按照成品的SKU入庫,但是實物又沒有這些配件包裝,怎么入庫比較好
老師,我公司是小規模納稅人,本月月初開了一張票,現在想升成一般納稅人,那這個月能升嗎?月初開的票是按小規模交稅還是一般納稅人繳納
老師您好,公司23年轉入注冊資本金285萬,沒有交印花稅。請問要怎么處理?交多少印花稅?有滯納金嗎?滯納金怎么算?
老師,應交增值稅(本年累計發生額)是不是用本科目的貸方累計發生額減借方累計發生額啊?
你好,老師年底公司有一筆預收賬款1988元,直接入營業外收入可以,對方不用開票后面沒有合作了
老師房租沒票,我企業所得稅季度預繳先不用調增是吧,等25年度匯算清繳再調增對吧。
我們是購買鋼筋,實際銷售鋼筋直接借主營業務成本,貸庫存商品, 然后紅沖掉暫估成本借庫存商品,貸主營業務成本 收到票在借主營業務成本,貸庫存商品,這樣可以嗎
漢沽和發票的一致嗎?如果是一致的可以。
暫估和發票的一致的可以。
一致,老師那我這個分錄摘要怎么寫,具體分錄怎么做,老師可以解答一下嗎
路我已經給你寫了,然后你又不想用,你用你寫的那個可以的。第一個預付賬款,第二個貨物暫估入庫,第三個結轉成本, 發票到了之后,第四個紅沖暫估結轉的成本, 第五個結轉發票成本。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。