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老師,麻煩幫我分解出這合并報表三筆分錄的原始科目狀態,我只有明白原來的業務從能理解這里面在表達什么,然后麻煩老師解釋一下為什么這三筆分錄要用這個科目,我完全看不懂分錄在表達啥

老師,麻煩幫我分解出這合并報表三筆分錄的原始科目狀態,我只有明白原來的業務從能理解這里面在表達什么,然后麻煩老師解釋一下為什么這三筆分錄要用這個科目,我完全看不懂分錄在表達啥
2022-06-24 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-24 15:59

1.借 資產處置收益(銷售固定資產的收入) 貸 固定資產 2.借 固定資產-累計折舊(期初多提折舊) 貸 管理費用 3.借 固定資產-累計折舊(本期多提折舊) 貸 管理費用

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齊紅老師 解答 2022-06-24 16:03

您好,因為要處置或者報廢,所以固定資產科目全部換成營業外收入科目。您可以這么理解,最終固定資產處置時也是要進營業外收入的 所以為了簡化處理 直接在做調整分錄的時候就計入該科目核算

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2022-06-24
同學你好,可以直接說我們收到開進來的發票稅額比我們開出去的稅額多,交稅就是我們開出去的減去開進來的,現在進來的多,所以就沒交稅,剩下21022.69,還可以留著下個月繼續抵我們開出去的
2024-12-11
您好!一般題目問得利息收入都是按照實際利率計算的,不會這么簡單考查票面金額乘以票面利率,這個算出來的是應收利息
2022-07-25
您好,是這樣的,因為沒賣出去那部分,相當于母子公司之前存貨虛增了,因為還沒有銷售
2023-08-05
你好 你這里合并時確認了壞賬,后面債權收回,確認的壞賬自然也不存在,需要抵消處理的。
2021-03-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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