1.借 資產處置收益(銷售固定資產的收入) 貸 固定資產 2.借 固定資產-累計折舊(期初多提折舊) 貸 管理費用 3.借 固定資產-累計折舊(本期多提折舊) 貸 管理費用
建筑企業掛靠:c沒有資質,掛靠在B公司于A公司坐生意,現在A打款400給B,B扣下100管理費,轉款300給C,站在C的立場,應該怎么做賬呢?借:銀行存款300,工程施工100;貸方記哪個科目呢?我們主管說為了過賬,方便以后能查到這個項目真正的金額是多少,還需要做一個分錄借.......400;貸.......400,我不太明白,寫什么科目上,麻煩老師解答一下,謝謝。
老師,麻煩幫我分解出這合并報表三筆分錄的原始科目狀態,我只有明白原來的業務從能理解這里面在表達什么,然后麻煩老師解釋一下為什么這三筆分錄要用這個科目,我完全看不懂分錄在表達啥
老師,7題其他債權投資交易費用計入成本,老師您看看圖2我的分錄哪里不對?還有老師,我現在做題有個問題,就是分錄我都能和答案寫的一樣,但是每次題目問的是什么我不能理解,比如23這道題,應該確認的利息收入為什么不按照雙面相乘票面利率30來選?而要選擇實際利息21.11?麻煩老師幫忙詳細解答一下,謝謝老師啦
老師,我們是一般納稅人公司的工廠要辦理稅務注銷的,現在賬面有一項資產是融資租賃進來的壓力生產線,入賬原值是2623993.81元,入賬科目是長期待攤費用,目前賬面長期待攤費用-壓力產線的科目余額是1498597.74,我們現在融資租賃的費用是結清的,現在沒有把這個產線銷售出去了,銷售含稅價格是1568200元,沒有發生清理費用,我想問下,這筆業務從頭到尾完整的分錄怎么做的,麻煩老師給我寫完整的分錄和對應金額,麻煩回答的詳細點,我想直接咨詢到答案的,請不要再告訴我讓我自己去查任何信息,謝謝!
老師,這個合并報表抵消內部交易損益的時候,紅色框里的我們是不是抵消子公司還沒有賣出去的存貨,那分錄為什么不是借存貨貸營業成本?我們銷售東西出去,不是借主營業務成本貸庫存商品嗎,現在抵消不是應該反過來,紅色區域麻煩老師解釋一下
老師,公司增加了一名員工,已經做完增員了,在社保客戶端申報時,怎么增加這名員工
請問一般納稅人收到專票,不抵扣增值稅,那進項稅額可以直接入入成本嗎
老師,同事不交社保,在別的公司交的,可以用公戶給發工資
老師孫文鑫分錄應該怎么寫?
老師好,請問一下我們把項目的純勞務承包出去了,和對方簽訂的是勞務承包經營合同,對方只能按照簡易計稅給我們開3個點的專票還是可以選擇一般計稅給我們開9個點的專票
老師個體工商戶,23年4月注冊,23年收到貨貨款5萬,未開發票,也未申報無票收入,然后現在對方要求開發票,對方要求在備注欄里寫上23年業務,這樣可以嗎,會不會產生稅務風險
請問,數電發票單張票面金額有限制嗎?
請問老師,員工個人的發票,抬頭是拼音名字,可以報銷嗎
老師,公式里的D是不是固定股息?K是資本成本率,也是資本成本嗎?
老師您好,固定資產加速折舊不能超過多少的比例,超過后又怎么處理呢?
您好,因為要處置或者報廢,所以固定資產科目全部換成營業外收入科目。您可以這么理解,最終固定資產處置時也是要進營業外收入的 所以為了簡化處理 直接在做調整分錄的時候就計入該科目核算