你好,需要把之前的分錄紅沖的呢,做一筆正確的分錄
老師您好,供應商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發票,我司8月份已入賬,11月份發現該發票備注欄卻少了一個備注說明,金額,商品名稱都沒什么問題,然后讓開了紅字信息表給供應商,讓供應商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據11月重新開的發票再重新做進去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因為十一月份開的進項發票就是一正一負,平的)
老師,我四月份開的專票發現名稱錯了一個字,六月份紅沖重新開具了發票(金額內容一樣)還需要做賬嗎?
老師,我去年到今年開給客戶的專用發票,一共有四份,現在對方說稅號開錯了需要重開,客戶還沒有認證,現在我需要開紅字發票沖紅,請問一下,那我同樣的需要開四份紅字發票沖紅后,再開正確的啊,還是我可以合在一起開一張
我想問一下我是購買方抵扣了發票,1月份發票內容開錯了,九月份叫供應商沖紅重新開了,我直接沖紅分錄,然后按藍字發票重新做了一筆,現在發現得進項的轉出我應該咋處理
9月份的工程發票,發現開錯了,現在要重新開了一張發票,那9月份的那張發票要紅沖嗎?具體紅沖怎么做,還有那個預交稅怎么退啊?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
老師,當月開錯的重新開具還需要做賬嗎
當月開錯的話不用的呢,你這邊是已經跨月了,所以需要的呢
謝謝老師
不客氣,祝你一切順利的呢